同學(xué)你好 可以暫估的
如果9月份進項票不夠,要10月份對方才給我們開票,那收到10月份開出的進項票可以算在9月份抵扣嗎?
公司9月付款30萬給服務(wù)商,9月份賬套里確認(rèn)了成本;但這筆錢服務(wù)商是10月才開發(fā)票給公司,這張發(fā)票我可以直接塞入9月份賬套嗎?
9月份開出票,10月份進貨單位才開票給我作成本,這樣可以的嗎
老師你好,就是我們九月份購買的貨物,十月份他們才開具發(fā)票,我的9月份做賬里面可以把10月份的發(fā)票做到9月份里嗎?
9月份轉(zhuǎn)給供貨商款,發(fā)票10月份才收到,9月份我可以把這個成本算進去嗎?
經(jīng)常項目,通常是指一個國家或地區(qū)對外交往中經(jīng)常發(fā)生的交易項目,包括貿(mào)易收支、服務(wù)收支、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移,其中,貿(mào)易及服務(wù)收支是最主要內(nèi)容。收益包括職工報酬和投資收益兩部分。 老師,經(jīng)常轉(zhuǎn)移是指什么?
老師好,運輸公司,一般納稅人,大部分開運輸費發(fā)票,也有小部分裝卸費和倉儲費發(fā)票,進來的裝卸費進項,在主營業(yè)務(wù)成本~人工里面,合適嗎?
為什么不是表見代理??
老師,現(xiàn)在個體戶去做稅務(wù)登記,還得提供法人銀行卡號嗎或者開個公戶
老師好,盈余公積超過注冊資本50%可以不再計提,這個注冊資本指的是認(rèn)繳還是實交的注冊資本呢
注會考試主觀題答題是打字提交嗎?還是手寫上傳?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因為需要了解那些信息才能保證我的風(fēng)險
老師,用一般戶收項目款,會有風(fēng)險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費扣款,員工報銷。
郭老師,我們從個體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
10月份怎么做這個收到發(fā)票的?沖銷暫估,再重新做一下成本?
對的 這樣做就可以
資產(chǎn)負債變的各科目公式可以發(fā)我一下嗎?
● 貨幣資金=庫存現(xiàn)金總賬余額%2B銀行存款總賬余額%2B其他貨幣資金總賬余額。 ● 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”(明細賬借方余額)-“壞賬準(zhǔn)備”余額%2B“預(yù)收賬款”(明細賬借方余額)。 ● 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款(明細賬借方余額)%2B應(yīng)付賬款(明細賬借方余額)。 ● 存貨=所有存貨類總賬余額合計-“存貨跌價準(zhǔn)備”(總賬余額)%2B“生產(chǎn)成本”(總賬余額)。 ● 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 ● 無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)-累計攤銷-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 ● 長期股權(quán)投資=長期股權(quán)投資-長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。 ● 在建工程=在建工程-在建工程減值準(zhǔn)備。
應(yīng)付跟預(yù)付吶? 還有其他應(yīng)收,其他應(yīng)付
同學(xué)你好 就是上面的幾種 其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額 資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款金額,是由其他應(yīng)付款貸方余額的明細戶總額加其他應(yīng)收款貸方余額的明細戶總額,兩者之和形成