作為小規(guī)模納稅人,您銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),需要按照銷售額和規(guī)定的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 根據(jù)此描述,可以按照以下方式計(jì)算稅額: 1.普票應(yīng)納稅額:普票銷售額×征收率。 2.代開發(fā)票應(yīng)納稅額:代開發(fā)票銷售額×征收率。 根據(jù)您提供的信息,可以按照以下公式計(jì)算普票應(yīng)納稅額和代開發(fā)票應(yīng)納稅額: 1.普票應(yīng)納稅額=普票銷售額×征收率=(25萬(wàn))×(3%)=7500元。 2.代開發(fā)票應(yīng)納稅額=代開發(fā)票銷售額×征收率=(10萬(wàn))×(3%)=3000元。 因此,您需要繳納的稅額為普票應(yīng)納稅額和代開發(fā)票應(yīng)納稅額之和,即7500元%2B3000元=10500元。

小規(guī)模納稅人季度自開普票20萬(wàn),稅務(wù)代開專票10萬(wàn),納稅申報(bào)表要怎么填寫呢?
問(wèn)小規(guī)模納稅人季度開專票25萬(wàn),普票10萬(wàn),怎么繳納增值稅?
小規(guī)模納稅人,如果我普票季度開25萬(wàn),專票年度開了300萬(wàn),是不是普票也是免稅的呢
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,三季度開普票25萬(wàn),代開了專票10萬(wàn),怎么計(jì)算稅額呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開專票8萬(wàn)普票25萬(wàn),合計(jì)超過(guò)了三十萬(wàn),專票八萬(wàn)需要繳稅,超過(guò)三十萬(wàn)了是咋繳稅?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,我專票那部分是代開的,已經(jīng)交過(guò)稅了!報(bào)表咋填?。?
同學(xué)你好 正常填寫 填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄