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提問:老師,有個員工的工資,多發(fā)了一筆;然后,她有報銷,就用多發(fā)的工資,抵扣了報銷;這個分錄怎么做?

2023-10-10 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-10 19:16

學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀管理費(fèi)用等等,貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶9354 追問 2023-10-10 19:18

是上個月發(fā)的,這個月做貸銀行存款,那銀行存款余額就對不上了,怎么解決?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 19:37

多發(fā)一筆的時候就一次性做對的

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齊紅老師 解答 2023-10-10 19:38

這銀行不會出問題的,工資五千發(fā)了一萬借:管理費(fèi)用等科目5000,貸:應(yīng)付職工薪酬5000,借:應(yīng)付職工薪酬5000,其他應(yīng)收款5000貸:銀行存款10000,

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學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀管理費(fèi)用等等,貸:其他應(yīng)收款
2023-10-10
你好 可以的 可以的
2021-06-11
同學(xué)你好,我的理解是,會計分錄暫時不用做,到稅務(wù)局申請退回來后,再做分錄,等把多扣的個稅,在工資表上退給個人時,也就沖平了。
2021-12-02
你好,需要的啊,你這個之前沒有計提,現(xiàn)在發(fā)放的時候一起計提吧
2021-07-06
同學(xué),你好,分錄是1、計提工資時? ,借:管理費(fèi)用-工資? ?546.5? ?貸:應(yīng)付職工薪職? ? 2、組長墊工資分錄借:應(yīng)付職工薪酬? ?貸:其他應(yīng)付款-組長? ? ?3、組長過來報銷,借:其他應(yīng)付款-組長? 貸:庫存現(xiàn)金
2021-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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