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Q

請問一下我們有一部分賬沒有用ERP系統(tǒng)報銷,然后就通過工資多報一些,然后再用這部分多報工資的錢去付給別人,這個賬要怎么做呢

2024-04-10 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 18:10

借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
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快賬用戶7210 追問 2024-04-10 18:54

工資是通過廠家ERP系統(tǒng)報銷回來一部分,不是銀行存款,然后通過這部分多報銷下來的工資去支付廠家另一部分給他人的費用

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:57

你支付給他是不是需要轉(zhuǎn)賬?

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快賬用戶7210 追問 2024-04-10 19:30

是的呢,付給別人時要走銀行

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:31

你好,那借方就是應(yīng)付職工薪酬工資,因為你之前做了計提。

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快賬用戶7210 追問 2024-04-10 19:34

你這不是瞎教嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:39

我們怎么是瞎教?你上面寫的是多申報個稅,你們通過逼不正當?shù)氖侄?你們亂做,然后做賬務(wù)處理不是嗎? 你申報了工資 賬上不是做工資 真是搞笑

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:40

你不說多申報工資 我們怎么能知道賬上做工資

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快賬用戶7210 追問 2024-04-10 20:16

你自己看清楚了沒有,我是有一部分公司是廠家報銷的

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快賬用戶7210 追問 2024-04-10 20:17

你才是搞笑,看也不看清楚閉著眼睛教

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齊紅老師 解答 2024-04-10 20:25

那你一開始問的支付給別人這部分怎么做 我只做支付的 別人報銷給你的你沒有問賬務(wù)處理 我沒有做 你們問的什么 我回復(fù)的那個

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2024-04-10
你好,同學(xué),這只能算是一筆往來賬。
2021-02-06
您好,積分獎勵確認做預(yù)計負債,滿足條件確認收入,整體相當于折扣銷售
2023-05-27
你哈,學(xué)員, 應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票,按照暫估做賬 應(yīng)收賬款按照壞賬處理 工資建議正常申報繳納
2023-09-19
你好,同學(xué)。 你這是調(diào)且不調(diào)賬,你直接申報表去補稅就是了,賬上不調(diào)整的。 你這之前已經(jīng)做了相關(guān)的工資了。
2021-05-18
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