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老師你好,期末應交增值稅用以前留抵稅抵扣,分錄要怎么做

2023-10-10 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-10 10:23

咱們之前計提的分錄是怎么做的呀?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:23

包括留底的是在哪一個科目下面?

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:24

借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:28

留底的是在哪一個科目

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:32

沒有留抵的科目

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:36

這個是體現(xiàn)在哪一個科目里邊兒呢?

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:39

沒有體現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:39

那是不是在您的進項稅里???要不然怎么做的賬呢?

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:56

是在進項稅里,可是用來抵扣的時候怎么做賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-10 10:59

直接將進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 11:15

分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-10-10 11:16

借應交稅費應交增值稅未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額

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