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你好老師!11月份報(bào)稅后期末留抵稅額有1200元,12月份應(yīng)交增值稅200,留抵得夠扣不用交稅,請(qǐng)問分錄怎么寫

2023-01-07 10:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 10:22

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2023-01-07
那個(gè)不需要做賬,需要交增值稅才結(jié)轉(zhuǎn)。 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-07-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)33908.78元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應(yīng)交但未交的增值稅金額
2024-12-13
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
你好,不可以的,12月的需要先交。
2025-01-17
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