你好,借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入。
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個協(xié)議不應(yīng)該我們來出呢?該怎么處理呢?
供應(yīng)商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應(yīng)商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
公司都是預(yù)付貨款,當(dāng)月預(yù)付了一筆貨款,全額發(fā)票和部分商品當(dāng)月到了,剩下的部分商品次月到貨,應(yīng)該怎么做賬?
供應(yīng)商免除了我們一部分貨款,合同金額和收到的發(fā)票金額都是62500,實際付款50000,剩下的12500供應(yīng)商就不要了,應(yīng)該怎么記賬?
上月出口了一批貨,為退稅收入,供應(yīng)商多開發(fā)票52萬,我司按金額多付供應(yīng)商,多開開票金額的稅金需支付供應(yīng)商,扣除稅金42萬后,供應(yīng)商退回多開票金額,請問會計分錄處理?另外還有就是總公司A代B公司付供應(yīng)商C貨款,供應(yīng)商C再付下游供應(yīng)商D貨款,而供應(yīng)商D往來款的對賬單,掛賬了B公司,當(dāng)C收到A公司貨款,C再轉(zhuǎn)D,D再沖減B的貨款,請問
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
好嘞,我知道了,謝謝老師
不用客氣工作愉快