好,不符合抵扣規(guī)定的,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒(méi)有付款,有些付了一部分款,以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務(wù)處理怎么做?
老師,我2022年賬已經(jīng)結(jié)賬且申報(bào),現(xiàn)在做匯算清繳錢,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)和抵扣平臺(tái)對(duì)不上,我需要調(diào)整以前年度虧損,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?謝謝
老師,幾年前的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒(méi)有入賬,也找不到了,幾年前的,這種怎么處理?
老師,整理以前年度的亂賬,發(fā)展有不合規(guī)的發(fā)票已經(jīng)做賬抵扣了,這個(gè)現(xiàn)在怎么處理
整理已做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)憑證的專票的發(fā)票聯(lián)不見了 但是抵扣聯(lián)還在 也已經(jīng)抵扣了 這種情況怎么辦?發(fā)票聯(lián)有掃描件
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
我們是銷售儀器的,以前年度發(fā)票項(xiàng)目報(bào)銷不合規(guī),發(fā)票項(xiàng)目?jī)和酪危婢?,護(hù)膚品
你好,就是不合規(guī)抵扣的,咱做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)。
都是普票,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅,是入了費(fèi)用企業(yè)所得稅前扣除了
預(yù)算清繳時(shí)納稅調(diào)整就行了。
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就行。
是22年賬務(wù)的,已經(jīng)匯算完了
那你如果發(fā)現(xiàn)以前有錯(cuò)誤,可以更正申報(bào)。
可以不去更正申報(bào),現(xiàn)在把去年的相關(guān)賬務(wù)沖銷掉嗎
那這樣做是不正確的呀,正確的處理是匯算清繳納稅調(diào)整,你做完匯算清繳是更正申報(bào)。
因?yàn)樵郜F(xiàn)在想調(diào)整不都想按正確來(lái)調(diào)整嗎?要是錯(cuò)誤的咱調(diào)整沒(méi)有意義。而且還是以前人的賬務(wù)處理,你要調(diào)整,那就屬于你的責(zé)任了。
好的,了解了,謝謝
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。