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老師,整理以前年度的亂賬,發(fā)展有不合規(guī)的發(fā)票已經(jīng)做賬抵扣了,這個(gè)現(xiàn)在怎么處理

2023-10-09 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-09 14:25

好,不符合抵扣規(guī)定的,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5776 追問(wèn) 2023-10-09 14:34

我們是銷售儀器的,以前年度發(fā)票項(xiàng)目報(bào)銷不合規(guī),發(fā)票項(xiàng)目?jī)和酪危婢?,護(hù)膚品

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:38

你好,就是不合規(guī)抵扣的,咱做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)。

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快賬用戶5776 追問(wèn) 2023-10-09 14:40

都是普票,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅,是入了費(fèi)用企業(yè)所得稅前扣除了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:43

預(yù)算清繳時(shí)納稅調(diào)整就行了。

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:43

匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就行。

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快賬用戶5776 追問(wèn) 2023-10-09 14:48

是22年賬務(wù)的,已經(jīng)匯算完了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:59

那你如果發(fā)現(xiàn)以前有錯(cuò)誤,可以更正申報(bào)。

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快賬用戶5776 追問(wèn) 2023-10-09 15:12

可以不去更正申報(bào),現(xiàn)在把去年的相關(guān)賬務(wù)沖銷掉嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:16

那這樣做是不正確的呀,正確的處理是匯算清繳納稅調(diào)整,你做完匯算清繳是更正申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:16

因?yàn)樵郜F(xiàn)在想調(diào)整不都想按正確來(lái)調(diào)整嗎?要是錯(cuò)誤的咱調(diào)整沒(méi)有意義。而且還是以前人的賬務(wù)處理,你要調(diào)整,那就屬于你的責(zé)任了。

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快賬用戶5776 追問(wèn) 2023-10-09 15:18

好的,了解了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:23

不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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好,不符合抵扣規(guī)定的,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-09
這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際業(yè)務(wù)你只需要調(diào)增,不需要做政務(wù)處理的
2022-04-28
您好,已抵扣沒(méi)入賬,那咱申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)賬表不一樣呀,現(xiàn)在入賬也尷尬的,造成本年賬和申報(bào)表又不一樣的。 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(負(fù)) 那些發(fā)票是跟管理費(fèi)用相關(guān)吧
2023-09-11
您好,具體怎么不對(duì)呢?
2023-02-24
若不想繼續(xù)抵扣,需在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)將該發(fā)票進(jìn)行紅沖或作廢處理,并在當(dāng)期申報(bào)表中調(diào)整相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額。如已跨月,只能通過(guò)開紅字發(fā)票方式處理。具體情況建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)操作流程。
2024-10-22
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