您好,已抵扣沒(méi)入賬,那咱申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)賬表不一樣呀,現(xiàn)在入賬也尷尬的,造成本年賬和申報(bào)表又不一樣的。 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(負(fù)) 那些發(fā)票是跟管理費(fèi)用相關(guān)吧
你好 我想問(wèn)一下 我們電子稅務(wù)局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒(méi)有認(rèn)證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應(yīng)該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因?yàn)閯偨邮?才發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況 怎么簡(jiǎn)單處理呢
老師你好,接到稅務(wù)局通知,幾年前其他公司開(kāi)具的發(fā)票有問(wèn)題,但是經(jīng)自查后,這張發(fā)票沒(méi)有入賬,也沒(méi)有抵扣過(guò)。這種怎么解決呢。
認(rèn)證平臺(tái)上查到幾張22年的發(fā)票沒(méi)有被認(rèn)證,但是發(fā)票也找不著了,即使是找到了但也因?yàn)槭?2年的發(fā)票已經(jīng)過(guò)了報(bào)銷期限也不能入賬了,這種情況怎么辦?
老師,幾年前的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒(méi)有入賬,也找不到了,幾年前的,這種怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)前幾年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣,但發(fā)票聯(lián)進(jìn)項(xiàng)聯(lián)都找不到,可以怎么處理,對(duì)方也聯(lián)系不上
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開(kāi)發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開(kāi)嗎?然后含稅金額輸入790,開(kāi)發(fā)票出來(lái)以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?