你好,把實際付款的那個分錄補上就行了。

以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現金那筆其實是沒有用現金支付的,這個要怎么調賬呢
接手會計工作發(fā)現銀行存款余額和賬本上的對不上,銀行存款實際是有余額的,但是是賬本上的銀行存款是0,請問應該怎么做,把原理和會計分錄說清楚,實際以后存款的余額被動都是銀行費用,沒有業(yè)務往來的影響金額。
以前年度的應付賬款,實際上已用銀行存款支付,但是沒做賬,現在銀行存款余額是對的,怎么調賬,謝謝
老師 現在看賬 發(fā)現一些問題 比如2022年銀行實際銀行賬款支付了和供應商的往來賬 但沒有下賬 現在直接在2023年賬務上面做 借:應付賬款 貸:銀行存款嗎
沒有稅費支付記錄,海關繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調整怎么調整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數
借:應付賬款 貸:銀行存款 ?? 那銀行存款就對不上了
實際應用銀行支付了,原來咱沒有做賬,那現在做上了對了才對,那為啥對不上了呢?這個錢哪去了?
21年6月份的事情了,估計那會調了銀行的賬吧,銀行余額到22年7月才賬實相符。我上個月才接的賬,就是現在這個咋做分錄合理。
咱們做應付賬款的分錄和跨年沒有關系,就是你寫那個分錄就是對的。