您好,這個可以計入到差旅費(fèi)的這個的
請問老師,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。例如:開具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)、*企業(yè)管理服務(wù)*項目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這一類發(fā)票應(yīng)該計入哪個科目呢?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項了)可以這樣操作嗎
老師你好,請問一下,如果出差都是通過攜程同程這類第三方軟件訂購機(jī)票,然后開具的發(fā)票也是由攜程同程這些程序方開具的,這個發(fā)票記入哪個科目呢?能計入差旅費(fèi)嗎?(我們是小規(guī)模納稅人)
老師好,我司是一般納稅人,收到對方公司開具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項目是苗木,稅率是0,請問我司可以申請抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購入樟樹34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項目里面的,購入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個應(yīng)該不會銷售,以上三個品種是在同一張發(fā)票開具)
老師好,我司是一般納稅人,收到對方公司開具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項目是苗木,稅率是0,請問我司可以申請抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購入樟樹34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項目里面的,購入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個應(yīng)該不會銷售,以上三個品種是在同一張發(fā)票開具)
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢