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我們是做建筑行業(yè)的,項目上墊付了供應商的材料款,我們怎么做會計分錄

2023-10-09 08:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 08:56

墊付的。計入其他應付款就可以了。

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墊付的。計入其他應付款就可以了。
2023-10-09
支付材料款時 借:原材料等(按材料不含稅金額) 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:銀行存款 100000 供應商轉(zhuǎn)回款項時 借:銀行存款 90000 營業(yè)外支出 —— 其他(或管理費用等) 1000 (這里稅金扣除需合理合規(guī)解釋,否則可能涉及稅務調(diào)整 ) 貸:其他應付款等(或預付賬款等,看之前付款掛賬科目 ) 91000
2025-05-28
您好,這個的話,是老板從中間拿錢?不給公司了?
2025-06-09
要看多付的款 對方開沒開發(fā)票 如果開發(fā)票了 作廢重開 沖減應付賬款 如果沒開發(fā)票 直接沖減應付賬款就行了
2024-04-26
應該是應付賬款,不是其他應付款
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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