你好,你是在之前的賬務(wù)處理里面修改的嗎?那你看一下報(bào)表有影響吧。
以前年度已經(jīng)做了實(shí)收資本,但是匯款時(shí)沒寫投資款,現(xiàn)在做驗(yàn)資報(bào)告,沒有投資款不行,所以股東重新打款過來,問重新收到這筆款賬務(wù)處理怎么做?可以直接實(shí)收資本轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎?在以前年度已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳和工商年報(bào)會(huì)有什么影響嗎?
老師,有筆16年的帳,對(duì)方多開了發(fā)票15萬,我們做了現(xiàn)金付清了,16年賬平了?,F(xiàn)在要把筆分錄沖出來,重新做,做成應(yīng)付賬款,那賬上是不是現(xiàn)金多出來,那這個(gè)多的15萬現(xiàn)金是個(gè)什么說法呢,這筆錢要怎么弄,存銀行嗎
就是一個(gè)對(duì)方開的一個(gè)物業(yè)管理費(fèi)專票,本來開紅字信息表沖紅了,后來又去稅務(wù)局辦了重新轉(zhuǎn)入,但是這筆重新轉(zhuǎn)入的賬分錄一直沒做,之前什么也沒做,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做分錄補(bǔ)上這個(gè)留底的1269.09的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,做賬軟件出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在按原賬本重做,銀行存款退匯之前做的是反分錄,重新做的做了紅沖,這對(duì)申報(bào)表有沒有什么影響
老師,之前用現(xiàn)金付款了,后又公對(duì)公付款,現(xiàn)現(xiàn)金退回,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?之前是借:庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么處理?需要做相反的分錄重回嗎?
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
申報(bào)給稅務(wù)局的和你章上的需要是一樣的。
好的,還有啊老師,就是21年12月的科目匯總表多了個(gè)所得稅費(fèi)用,但是我不知道這筆分錄怎么做的了,您能幫忙看一下么
所得稅費(fèi)用,你去看一下你交了多少所得稅,借所得稅費(fèi)用代應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。
就是不知道了,能從這個(gè)匯總表看一下分錄怎么做的么
這個(gè)里面看不出來 看出來就不需要這么做的 年累計(jì)利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前季度預(yù)繳 套公式
下面有個(gè)所得稅費(fèi)用借方-94738.58,應(yīng)該就是這個(gè)數(shù)據(jù)吧
這個(gè)是紅沖計(jì)提的
老師,這個(gè)是原帳套里的科目匯總表,這筆所得稅費(fèi)用應(yīng)該是后面處理的,沒有回復(fù)過來,這是我現(xiàn)在回復(fù)的帳套里的同期表,兩個(gè)表對(duì)比一下要怎么處理才能和第一張的表里的數(shù)據(jù)一樣呢
你看一下你的企業(yè)所得稅應(yīng)繳稅費(fèi),這個(gè)有余額沒有?
沒有老師
沒有余額你就不要再管了,你再做的話,他不就有余額了,就不對(duì)了,沒有余額這個(gè)是正確的呀。
當(dāng)你不知道這個(gè)業(yè)務(wù)是不是正確,那你換另一種方法思維推理一下不就行了?
老師,你看一下第一張圖的本年利潤(rùn)的借方是第二張圖的借方加所得稅費(fèi)用的金額得到的數(shù)據(jù),是不是和這個(gè)有關(guān)啊
不行啊老師,如果不管他的話,本年利潤(rùn)的金額和利潤(rùn)分配的余額有影響了
是 所得稅費(fèi)用影響本年利潤(rùn)
圖一和圖二對(duì)比,但是它所得稅的借貸都是負(fù)數(shù),又影響了本年利潤(rùn),從圖二到圖一的話這筆分錄會(huì)應(yīng)該怎么做呢
你好,你的應(yīng)交稅費(fèi)怎么沒有變化?你所得稅怎么做的?看像你所得稅費(fèi)用不一樣,但是你的應(yīng)交稅費(fèi)又是一樣的。
老師,看見了,是20年四季度的,在21年1月份做的,這筆分錄應(yīng)該是錯(cuò)的,你看按照第一張匯總表的情況應(yīng)該怎么處理分錄?
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年可以這么做的
我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按圖一的科目匯總表來看應(yīng)該是沖了1月份的這筆分錄,然后做了借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),老師你看一下分錄是不是這么做?如果不是又應(yīng)該怎么做呢
做的更不對(duì)。借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)