你好,附加稅的就不要做了,增值稅的接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn)是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒(méi)有了,附加稅也就為0,我就想問(wèn)下減免的附加稅要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不到30萬(wàn),增值稅免征,我問(wèn)你一下老師,那是不是附加稅也不用計(jì)提了。免征了呢,這個(gè)分錄怎么做
老師你好,月子公司,小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,分錄怎么做?附加稅分錄也要做嗎?
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)30萬(wàn)免交增值稅,然后附加稅也免了,這個(gè)分錄該怎么做呢
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),月超過(guò)十萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒(méi)事的吧?
老師,1圖和2圖我想問(wèn)這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問(wèn)為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬(wàn)多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬(wàn)多沒(méi)沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬(wàn)多備用金對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶(hù)銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒(méi)有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開(kāi)始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?