你好,增值稅免征了,附加稅也就是免征的。 增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了,就直接不用做計(jì)提分錄了
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬,是免征增值稅的。如果說開了40萬的話,我這個(gè)增值稅是按40萬算呢,還是按40萬減30萬算呢。計(jì)提城建稅和附加稅按哪個(gè)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問下老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過9萬,都是開的普票免征增值稅,那附加稅是不是也免征,怎么填表呢,直接填0嗎
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個(gè)季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅作計(jì)稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
小規(guī)模納稅人季度開票不到30萬,增值稅免征,我問你一下老師,那是不是附加稅也不用計(jì)提了。免征了呢,這個(gè)分錄怎么做
老師你好,月子公司,小規(guī)模納稅人,季度不超過45萬免征增值稅,分錄怎么做?附加稅分錄也要做嗎?
支付立項(xiàng)科研項(xiàng)目采購的科研物料款怎么作分錄?
老師,房東去稅局代開租金發(fā)票給我司,房東需要繳納哪些稅?
摘要:支付技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-某某公司 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款-某某銀行 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
第2問,市場(chǎng)利率下降到8%時(shí),求債券價(jià)值,為什么用年利息除以1+8%,1000也除以1+8% ?
老師資料四為什么不用以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問出口發(fā)票開具開的美元金額可以嗎?我企業(yè)一直開的美元出口發(fā)票,是否影響退稅
總賬是什么意思,全盤賬又是什么意思
老師,我這高德很多打車的記錄,能開發(fā)票,但是如果現(xiàn)在開票,是以今天的開票日期算嗎?我想把這些票放在2季度充費(fèi)用,可以不?
全盤賬是什么意思,是全行業(yè)的賬還是一個(gè)公司從頭到尾的賬叫全盤賬
我們?cè)诰〇|有店鋪 給客戶開的發(fā)票怎么做賬 沒有走對(duì)公賬戶都是在平臺(tái)上交易的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免 這個(gè)分錄季末時(shí)一次做,還是每次開票下面都分別做這筆分錄呢?
你好,這個(gè)分錄是 季末時(shí)一次性做的處理