借:利潤分配-未分配利潤?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
那老師,以前年度損益會計分錄怎么做,紅沖的發(fā)票,又在開出,會計分錄怎么做,謝謝
紅沖以前年度增稅專票,會計分錄怎么做?是不是紅沖以后還要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益,請老師說一下兩個分錄具體怎么寫
請問老師,3月份沖紅了一張紅票以前年度的專票,怎么做想呢?
老師,請問沖紅以前年度發(fā)票分錄怎么做
老師,我紅沖以前年度成本,怎么做分錄
老師,我們有一家個體戶,當(dāng)時是21年注銷了稅務(wù),但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報個稅嗎?
國內(nèi)的公司能給國外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走???也需要報關(guān)還是啥?
老師您好,請問中級財管考試計算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計是42500元,對方公司發(fā)放他工資合計51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊資本是10萬,以前是2個股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少???增值稅
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老師,我們是應(yīng)收,銷售方,另外怎么在本期的增值稅報表中如何填寫
銷售方紅沖當(dāng)月的銷售額和銷項(xiàng)稅。不用單獨(dú)體現(xiàn)
老師,是去年開的發(fā)票這個月紅沖了
都是一樣的處理方式哈,紅沖當(dāng)月的銷售額和銷項(xiàng)稅