同學(xué)您好,增值稅現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)就沒辦法,成本可以先預(yù)付一些成本,這樣利潤(rùn)就會(huì)降低,所得稅會(huì)少交點(diǎn)
老師你好!我們公司是18年10月份成立的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人(老板本來準(zhǔn)備8月份變更為一般納稅人,因工商沒年檢,現(xiàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢狀態(tài)為“已吊銷,未注消)),因?yàn)槔习逶谕粋€(gè)市不同的縣城開了兩家公司,公司以前沒有會(huì)計(jì),賬都是在另一家公司(一般納稅人)做的(所有發(fā)票都是開到另一家公司的抬頭,員工工資也是在另一個(gè)公司發(fā)的),我是這個(gè)月初來上班的,我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個(gè)品種),上家是生產(chǎn)廠家一個(gè)品種要配套消毒液使用,上家把一個(gè)品種本來銷售價(jià)是704元,分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計(jì):704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫(kù)單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品,不能有配套的消毒液。相當(dāng)于是贈(zèng)送。請(qǐng)問這個(gè)消毒液一直在庫(kù)存中無法下賬,實(shí)際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報(bào),借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費(fèi)用嗎?
老師小規(guī)模京東物流配送公司,之前我們自己雇配送員送貨,現(xiàn)在不自己送了,把這個(gè)配送業(yè)務(wù)包給另一個(gè)公司了,但和廠家的合同是我們簽的,廠家的配送費(fèi)還是走我們賬戶,然后我們收8個(gè)點(diǎn)再把錢轉(zhuǎn)給外雇的公司,外包公司是不是得按扣除8個(gè)點(diǎn)的金額給我開票
老師小規(guī)模納稅人,是個(gè)家電配送售后公司,配送費(fèi)廠家給報(bào),配送服務(wù)外包給另一個(gè)公司了,現(xiàn)在已經(jīng)給廠家開了7月份的配送發(fā)票,8月份的未開,但是現(xiàn)在有盈利了這個(gè)季度,老板不想繳稅怎么操作一下啊,
老師配送公司配送費(fèi)廠家給報(bào),每月給廠家開發(fā)票次月或者更久廠家給回款,現(xiàn)在把配送業(yè)務(wù)外包給了另一個(gè)公司,我們扣8個(gè)點(diǎn)然后給外包公司結(jié)配送費(fèi),廠家這塊還是我們給開發(fā)票然后給我們回款,我的問題是外包公司不能給我們開足額的配送費(fèi)發(fā)票,因?yàn)榻o我們稅點(diǎn)了,我們這塊費(fèi)用票不夠有利潤(rùn),老師這個(gè)業(yè)務(wù)幫我捋一下唄
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
增值稅我們正常交,成本這塊預(yù)付需要給錢嗎,老師我也沒確認(rèn)8月份的收入,可以預(yù)估一下8月9月的配送費(fèi)嗎,我前倆個(gè)季度都是負(fù)數(shù),去年也是負(fù)數(shù),就是這個(gè)季度開票開的多正數(shù)老板又不肯繳稅
是沒給廠家開8月9月配送費(fèi)發(fā)票沒確認(rèn)收入,可以預(yù)估一下給外包公司8月份的配送費(fèi)嗎,實(shí)際我也沒給外包公司結(jié)款。
同學(xué)您好,成本可以預(yù)估,不一定非要給錢,等以后那發(fā)票來填進(jìn)來就行
嗯,老師沒確認(rèn)當(dāng)期的收入也可以預(yù)估當(dāng)期成本對(duì)嗎,
同學(xué)您好,預(yù)估成本,本身就是為了多坐成本,您可以根據(jù)自己的需要,做出合理的預(yù)估, 是預(yù)估當(dāng)期的成本
好的謝謝老師。
不客氣同學(xué),很高興為您解答