同學您好,增值稅現(xiàn)在沒有進項就沒辦法,成本可以先預付一些成本,這樣利潤就會降低,所得稅會少交點

老師你好!我們公司是18年10月份成立的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人(老板本來準備8月份變更為一般納稅人,因工商沒年檢,現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照查詢狀態(tài)為“已吊銷,未注消)),因為老板在同一個市不同的縣城開了兩家公司,公司以前沒有會計,賬都是在另一家公司(一般納稅人)做的(所有發(fā)票都是開到另一家公司的抬頭,員工工資也是在另一個公司發(fā)的),我是這個月初來上班的,我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個品種),上家是生產(chǎn)廠家一個品種要配套消毒液使用,上家把一個品種本來銷售價是704元,分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計:704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品,不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬,實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報,借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費用嗎?
老師小規(guī)模京東物流配送公司,之前我們自己雇配送員送貨,現(xiàn)在不自己送了,把這個配送業(yè)務包給另一個公司了,但和廠家的合同是我們簽的,廠家的配送費還是走我們賬戶,然后我們收8個點再把錢轉(zhuǎn)給外雇的公司,外包公司是不是得按扣除8個點的金額給我開票
老師小規(guī)模納稅人,是個家電配送售后公司,配送費廠家給報,配送服務外包給另一個公司了,現(xiàn)在已經(jīng)給廠家開了7月份的配送發(fā)票,8月份的未開,但是現(xiàn)在有盈利了這個季度,老板不想繳稅怎么操作一下啊,
老師配送公司配送費廠家給報,每月給廠家開發(fā)票次月或者更久廠家給回款,現(xiàn)在把配送業(yè)務外包給了另一個公司,我們扣8個點然后給外包公司結配送費,廠家這塊還是我們給開發(fā)票然后給我們回款,我的問題是外包公司不能給我們開足額的配送費發(fā)票,因為給我們稅點了,我們這塊費用票不夠有利潤,老師這個業(yè)務幫我捋一下唄
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
增值稅我們正常交,成本這塊預付需要給錢嗎,老師我也沒確認8月份的收入,可以預估一下8月9月的配送費嗎,我前倆個季度都是負數(shù),去年也是負數(shù),就是這個季度開票開的多正數(shù)老板又不肯繳稅
是沒給廠家開8月9月配送費發(fā)票沒確認收入,可以預估一下給外包公司8月份的配送費嗎,實際我也沒給外包公司結款。
同學您好,成本可以預估,不一定非要給錢,等以后那發(fā)票來填進來就行
嗯,老師沒確認當期的收入也可以預估當期成本對嗎,
同學您好,預估成本,本身就是為了多坐成本,您可以根據(jù)自己的需要,做出合理的預估, 是預估當期的成本
好的謝謝老師。
不客氣同學,很高興為您解答