你好,不需要 你成本不用動的
老師,我想問下我們9月份有一個產品16千克,發(fā)票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份,這個產品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應該按照暫估金額結轉成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
老師,上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
我是建筑單位,機械勞務公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現發(fā)票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
那老師你教我分錄,我實在不懂,小白,一月份我開發(fā)票10萬,成本是8萬;2月份我開藍字發(fā)票50萬,紅字發(fā)票10萬,分錄怎么寫,成本按什么收入的金額結轉?
9月份銷售發(fā)票開具10萬,10月份發(fā)現數量弄錯了,總金額對的,開具紅字發(fā)票,有開具正確的藍字發(fā)票,總金額沒錯,我九月份分錄寫了個結轉成本了,我十月份寫紅字發(fā)票和藍字發(fā)票分錄還需要再結轉成本?我的成本沒問題
購入的設備為生產車間所用,錄入固定資產卡片是計入折舊費用科目的制造費用二級科目折舊費嗎?但制造費用-折舊費這個科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報社保么?
加計抵減做賬的時候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據到期但對方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,收到政府補助.這費用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實付90,廠家給開了100的發(fā)票。報銷公戶肯定是出90,這個差額我應該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費,餐費,住宿費怎么入賬?謝謝!
老師這個財務報表有問題嗎?剛我發(fā)現之前財務1-5月做了會計憑證但是沒結賬。我把全部按了結賬
我就寫個紅字發(fā)票和藍字發(fā)票分錄?
對的,是的,是這么做的。