差額調(diào)整稅金及附加

為什么每個(gè)月增值稅我們計(jì)算的金額和實(shí)際繳納的金額都會(huì)差幾分錢呢?這要怎么處理?
計(jì)提的增值稅和實(shí)際繳納的增值稅差幾分錢怎么做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問,計(jì)提的增值稅和實(shí)際交繳的增值稅多1分錢,這個(gè)1分錢怎么做分錄處理?
增值稅賬面金額比實(shí)際繳納多1分錢怎么做賬務(wù)處理
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對(duì)嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請(qǐng)問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


麻煩老師寫一下 具體的會(huì)計(jì)分錄
借:稅金及附加 貸:銀行存款/應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納的金額比計(jì)提的多也是這么做分錄嗎?我也看到有些老師講用營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入做調(diào)整
本質(zhì)就是稅金及附加哈
我還是不能理解,因?yàn)槲抑皇窃鲋刀惗嘟涣?.54元,也不是附加稅計(jì)提導(dǎo)致的差異為什么要在稅金及附加上調(diào)整呢?我的這個(gè)增值稅不是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)出來的未交增值稅么,那如果我現(xiàn)在和實(shí)際繳費(fèi)有差異不是在銷項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)上調(diào)差異嗎
不用糾結(jié)了,就那么點(diǎn)金額,只要你計(jì)入損益類科目都行,不影響所得稅的
那意思是你講的那個(gè)方法或者營業(yè)外支出啥的都可以嗎
最好還是計(jì)入稅金及附加或者管理費(fèi)用
好的,謝謝誒
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。