差額調(diào)整稅金及附加
為什么每個(gè)月增值稅我們計(jì)算的金額和實(shí)際繳納的金額都會(huì)差幾分錢呢?這要怎么處理?
計(jì)提的增值稅和實(shí)際繳納的增值稅差幾分錢怎么做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn),計(jì)提的增值稅和實(shí)際交繳的增值稅多1分錢,這個(gè)1分錢怎么做分錄處理?
增值稅賬面金額比實(shí)際繳納多1分錢怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對(duì)方公司給了一部分返利,讓開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章法人財(cái)務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒(méi)人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會(huì)計(jì)往來(lái)科目混著用,同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過(guò)程中,還遇到同一個(gè)客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是說(shuō)這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國(guó)內(nèi)三家公司,D是國(guó)外公司 現(xiàn)在處理國(guó)內(nèi)與國(guó)外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬(wàn)歐,B欠D10萬(wàn)歐,C欠D16萬(wàn)歐,ABC合計(jì)欠D 46萬(wàn)歐,D欠C 46萬(wàn)歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬(wàn)歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬(wàn)歐 國(guó)內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬(wàn)歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬(wàn)歐,線下另通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付C 18萬(wàn)歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬(wàn)歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬(wàn)歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬(wàn)歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬(wàn)歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬(wàn)歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬(wàn)歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬(wàn)歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
麻煩老師寫一下 具體的會(huì)計(jì)分錄
借:稅金及附加 貸:銀行存款/應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納的金額比計(jì)提的多也是這么做分錄嗎?我也看到有些老師講用營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入做調(diào)整
本質(zhì)就是稅金及附加哈
我還是不能理解,因?yàn)槲抑皇窃鲋刀惗嘟涣?.54元,也不是附加稅計(jì)提導(dǎo)致的差異為什么要在稅金及附加上調(diào)整呢?我的這個(gè)增值稅不是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)出來(lái)的未交增值稅么,那如果我現(xiàn)在和實(shí)際繳費(fèi)有差異不是在銷項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)上調(diào)差異嗎
不用糾結(jié)了,就那么點(diǎn)金額,只要你計(jì)入損益類科目都行,不影響所得稅的
那意思是你講的那個(gè)方法或者營(yíng)業(yè)外支出啥的都可以嗎
最好還是計(jì)入稅金及附加或者管理費(fèi)用
好的,謝謝誒
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。