可以的,這個(gè)完全不影響
老師,8月31號(hào)取得的進(jìn)項(xiàng)票可以用于抵扣九月份申報(bào)期的銷項(xiàng)稅額嗎?(8月份的開(kāi)票收入,9月份申報(bào))
老師好,我9月份開(kāi)了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)十月份才開(kāi)出來(lái),這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請(qǐng)退稅嗎?如果可以,具體啥時(shí)候才能申請(qǐng)退稅?退稅怎么操作?
老師,我們是一般納稅人,1月份進(jìn)項(xiàng)票有一張開(kāi)錯(cuò)了,沒(méi)發(fā)抵扣,我們需要多交稅,可以申請(qǐng)延期申報(bào)1月份增值稅嗎?
老師早上好[握手]公司9月份開(kāi)出增值稅銷項(xiàng)這個(gè)申請(qǐng)延期納稅,請(qǐng)問(wèn)在延期納稅期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣9月份的銷項(xiàng)嗎?
老師 我們9月份公司升為一般納稅人,九月份之前是小規(guī)模納稅人取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
有的老師說(shuō),9月份開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票在10月份正常申報(bào),只是稅款申請(qǐng)延期繳納,所以9月份之后取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣延期納稅的稅款,所以想跟您確認(rèn)一下
沒(méi)有這種說(shuō)法,你當(dāng)期并沒(méi)有抵扣掉
9月開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,在10月20日前沖紅,9月份應(yīng)納稅額可以減沖紅的稅額?
同學(xué),你9月份要交稅,10月份會(huì)沖紅掉
意思9月份稅得先交,沖紅的稅額只能留在后期抵扣或者申請(qǐng)退稅?
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
好的 謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快