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有一筆賬,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后把這筆應(yīng)收賬款計入資產(chǎn)負(fù)債表中,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理?

2023-10-06 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-06 18:58

同學(xué),你好 怎么會不平?? 最后損益結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表是平的

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 19:14

怎么損益結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-10-06 19:15

年度終了,應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤,轉(zhuǎn)入“利潤分配”科目,借記本年利潤科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為凈虧損做相反的會計分錄。

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 19:15

老師,我花了錢,來問實務(wù)問題,是原來資產(chǎn)負(fù)債表是平的,結(jié)果加上應(yīng)收賬款那個數(shù)就是不平了,那要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-10-06 19:17

同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做了嗎?做的話發(fā)我一下,沒做的話,你差額金額是什么,什么科目?

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 19:20

沒有做,差額是4900,要怎么做分錄

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 19:20

就是借應(yīng)收賬款4900貸主營業(yè)務(wù)收入4900

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 19:23

如果后期應(yīng)收賬款收到了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那資產(chǎn)負(fù)債表也是不平的,要怎么做分錄,怎么做損益結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-10-06 19:25

同學(xué)你好 你做一下這個科目 借:主營業(yè)務(wù)收入4900 貸:利潤分配——未分配利潤 4900

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 22:37

這個分錄不太明白

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 22:43

利潤分配-未分配利潤是在貸方表示增加;期間費用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤2300 貸:管理費用2300;借:主營業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤4900;那之后的分錄怎么寫啊?借:本年利潤?貸:利潤分配?(老師這一步我不太明白)

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 22:45

利潤分配-未分配利潤是在貸方表示增加;期間費用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤2300 貸:管理費用2300;借:主營業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤4900;成本支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤3800貸:主營業(yè)務(wù)成本3800那之后的分錄怎么寫???借:本年利潤?貸:利潤分配?(老師這一步我不太明白)

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快賬用戶7940 追問 2023-10-06 22:47

以及老師關(guān)于電商的庫存商品,是屬于下單才制衣,那么分錄要怎么處理,在資產(chǎn)負(fù)債表要怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2023-10-07 06:49

同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配之后就不用再寫分錄了 你說的這個 借:本年利潤?貸:利潤分配 是年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一年一次

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同學(xué),你好 怎么會不平?? 最后損益結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表是平的
2023-10-06
您好 資產(chǎn)負(fù)債表里面銀行存款增加1000 未分配利潤增加1000 科目余額表主營業(yè)務(wù)收入減到500 本年累計借方 貸方都是500 沒有期末數(shù)
2021-11-16
您好。那就把應(yīng)收負(fù)數(shù)明細(xì)轉(zhuǎn)預(yù)收即可
2024-01-12
同學(xué)你好,收不回來的應(yīng)收賬款應(yīng)該計入營業(yè)外支出的,不過你計入財務(wù)費用的話也不會造成資產(chǎn)負(fù)債表不平的
2022-07-27
你好,這是對往來科目的重分類,實質(zhì)重于形式原則,不做重分類個別科目期末會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
2022-05-13
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