同學(xué),你好 怎么會不平?? 最后損益結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表是平的
我根據(jù)對方的科目匯總表錄入數(shù)據(jù),產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債表和對方提供的資產(chǎn)負(fù)債表差應(yīng)付賬款,科目匯總表顯示應(yīng)付賬款借方是1187元,對方的資產(chǎn)負(fù)債表這筆變成預(yù)付賬款,我的資產(chǎn)負(fù)債表這筆是應(yīng)付賬款-1800,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣怎么處理?
請問發(fā)生了壞賬,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么解決?
應(yīng)收應(yīng)付賬款的科目,,在資產(chǎn)負(fù)債表中,給以前會計分借貸方填入資產(chǎn)負(fù)債表。即應(yīng)收的借方寫負(fù)債表總資產(chǎn)列,貸方寫預(yù)收賬款負(fù)債列。。。。這么體現(xiàn)出來,,負(fù)債表最下一行的資產(chǎn)總數(shù)和負(fù)債合計數(shù)變大~~~~~不懂會計為什么要這么做
收不回來的應(yīng)收賬款計入財務(wù)費用為什么會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
有一筆賬,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后把這筆應(yīng)收賬款計入資產(chǎn)負(fù)債表中,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理?
老師殘疾人保證金,必須按照實際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點的
一般納稅人公司收到的水費發(fā)票里的水資源和污水處理費是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對應(yīng)稅率是3個點,但是這個月稅務(wù)局通知我們要按9個點開票,并補全以前所有的應(yīng)該按9個點開的發(fā)票而按3個點開的差價,我想問一下老師,這樣我要補前面大概有四年的6個點的差價我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費單價和水資源單價和污水處理的單價都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因為正常轉(zhuǎn)售的水電費應(yīng)該是不能隨意加價的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺,付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個個人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
48.【單選題】2023年3月5日,甲公司承建一項工程,合同約定的工期為18個月,合同總收入為300萬元,預(yù)計總成本為260萬元。履約進(jìn)度按照累計實際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬元,已收到工程款150萬元。截至2024年6月30日,該工程累計實際發(fā)生的成本為200萬元,預(yù)計至工程完工還將發(fā)生成本50萬元2024年1~6月份,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價格差異 12,334.86 元;請問: 1.付款金額與海關(guān)完稅價格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會計分錄如何寫? 3.以上會計處理依據(jù)是什么?
怎么損益結(jié)轉(zhuǎn)
年度終了,應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤,轉(zhuǎn)入“利潤分配”科目,借記本年利潤科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為凈虧損做相反的會計分錄。
老師,我花了錢,來問實務(wù)問題,是原來資產(chǎn)負(fù)債表是平的,結(jié)果加上應(yīng)收賬款那個數(shù)就是不平了,那要怎么處理?
同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做了嗎?做的話發(fā)我一下,沒做的話,你差額金額是什么,什么科目?
沒有做,差額是4900,要怎么做分錄
就是借應(yīng)收賬款4900貸主營業(yè)務(wù)收入4900
如果后期應(yīng)收賬款收到了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那資產(chǎn)負(fù)債表也是不平的,要怎么做分錄,怎么做損益結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 你做一下這個科目 借:主營業(yè)務(wù)收入4900 貸:利潤分配——未分配利潤 4900
這個分錄不太明白
利潤分配-未分配利潤是在貸方表示增加;期間費用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤2300 貸:管理費用2300;借:主營業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤4900;那之后的分錄怎么寫啊?借:本年利潤?貸:利潤分配?(老師這一步我不太明白)
利潤分配-未分配利潤是在貸方表示增加;期間費用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤2300 貸:管理費用2300;借:主營業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤4900;成本支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤3800貸:主營業(yè)務(wù)成本3800那之后的分錄怎么寫???借:本年利潤?貸:利潤分配?(老師這一步我不太明白)
以及老師關(guān)于電商的庫存商品,是屬于下單才制衣,那么分錄要怎么處理,在資產(chǎn)負(fù)債表要怎么填寫呢
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配之后就不用再寫分錄了 你說的這個 借:本年利潤?貸:利潤分配 是年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一年一次