同學(xué),你好 怎么會不平?? 最后損益結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表是平的

我根據(jù)對方的科目匯總表錄入數(shù)據(jù),產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債表和對方提供的資產(chǎn)負(fù)債表差應(yīng)付賬款,科目匯總表顯示應(yīng)付賬款借方是1187元,對方的資產(chǎn)負(fù)債表這筆變成預(yù)付賬款,我的資產(chǎn)負(fù)債表這筆是應(yīng)付賬款-1800,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣怎么處理?
請問發(fā)生了壞賬,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么解決?
應(yīng)收應(yīng)付賬款的科目,,在資產(chǎn)負(fù)債表中,給以前會計分借貸方填入資產(chǎn)負(fù)債表。即應(yīng)收的借方寫負(fù)債表總資產(chǎn)列,貸方寫預(yù)收賬款負(fù)債列。。。。這么體現(xiàn)出來,,負(fù)債表最下一行的資產(chǎn)總數(shù)和負(fù)債合計數(shù)變大~~~~~不懂會計為什么要這么做
收不回來的應(yīng)收賬款計入財務(wù)費用為什么會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
有一筆賬,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后把這筆應(yīng)收賬款計入資產(chǎn)負(fù)債表中,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理?
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負(fù)責(zé)審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分?jǐn)偤髞斫o我們進(jìn)項的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進(jìn)項發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預(yù)繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?
怎么損益結(jié)轉(zhuǎn)
年度終了,應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤,轉(zhuǎn)入“利潤分配”科目,借記本年利潤科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為凈虧損做相反的會計分錄。
老師,我花了錢,來問實務(wù)問題,是原來資產(chǎn)負(fù)債表是平的,結(jié)果加上應(yīng)收賬款那個數(shù)就是不平了,那要怎么處理?
同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做了嗎?做的話發(fā)我一下,沒做的話,你差額金額是什么,什么科目?
沒有做,差額是4900,要怎么做分錄
就是借應(yīng)收賬款4900貸主營業(yè)務(wù)收入4900
如果后期應(yīng)收賬款收到了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那資產(chǎn)負(fù)債表也是不平的,要怎么做分錄,怎么做損益結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 你做一下這個科目 借:主營業(yè)務(wù)收入4900 貸:利潤分配——未分配利潤 4900
這個分錄不太明白
利潤分配-未分配利潤是在貸方表示增加;期間費用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤2300 貸:管理費用2300;借:主營業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤4900;那之后的分錄怎么寫啊?借:本年利潤?貸:利潤分配?(老師這一步我不太明白)
利潤分配-未分配利潤是在貸方表示增加;期間費用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤2300 貸:管理費用2300;借:主營業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤4900;成本支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤3800貸:主營業(yè)務(wù)成本3800那之后的分錄怎么寫啊?借:本年利潤?貸:利潤分配?(老師這一步我不太明白)
以及老師關(guān)于電商的庫存商品,是屬于下單才制衣,那么分錄要怎么處理,在資產(chǎn)負(fù)債表要怎么填寫呢
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配之后就不用再寫分錄了 你說的這個 借:本年利潤?貸:利潤分配 是年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一年一次