你好,這個是對的哈

我們是酒店行業(yè),享受15%加計(jì)扣除,但是我們每個月進(jìn)項(xiàng)稅都夠抵扣, 所以本期沒有抵扣加計(jì)稅額,本期沒有抵扣,那我金三系統(tǒng)納稅申報(bào)表的期末留底稅額就不會顯示出這個加計(jì)扣除的數(shù)額, 但是我錄進(jìn)去憑證,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表就會體現(xiàn)這個期末留底稅額, 那兩個報(bào)表的期末留底稅額是不是就不一樣了
建筑行業(yè)簡易計(jì)稅一般納稅人,有簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,也有一般計(jì)稅的項(xiàng)目,之前未抵扣的上期留底稅額能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?去年前年取得的專票跟今年這個一般計(jì)稅項(xiàng)目沒關(guān)聯(lián)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,今年我考了注冊會計(jì)師稅法有一個題目讓計(jì)算本期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,題目中還有一個上期留抵稅額,我把上期留抵也加到本期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中了,這樣對嗎?
老師,我目前有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時候抵扣?這兩張票是10月開的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里面體現(xiàn)出來,比如:上期留底稅額或者應(yīng)抵扣稅額合計(jì)本年累計(jì)這里面體現(xiàn)
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
老師,請問電費(fèi)的分割單需要雙方蓋章嗎
今年同比的增值稅凈入庫增速低于開票金額增速,這是什么意思
小規(guī)模1.先前員工借款3000元分錄這樣做的借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款,這次對方報(bào)銷了運(yùn)費(fèi)2000元已開發(fā)票沖借款(其中給購買方墊付運(yùn)費(fèi)400元,需向他們收取)這全部的分錄怎么做?
公車的通行費(fèi)可以抵扣嗎
老師:以前年度增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后怎么做賬務(wù)處理
淘寶銷售家具,顯示價格是8500,店鋪優(yōu)惠1500,紅包100,客戶實(shí)付6900,這個發(fā)票怎么開?
老師好,公司有一個員工是退休返聘,是按工資薪金給他報(bào)個稅。請問他在本公司應(yīng)發(fā)工資8000元,他的退休金有5000多,請問給他申報(bào)個稅就按8000申報(bào)個稅。那個5000多財(cái)務(wù)不用管,對嗎?年終個人匯算清繳時,他的退休金每個月5000多,也不會并入個人的匯算清繳是嗎?謝謝老師
前3季度沒超過30銷售額,第四季度超30萬,一年超過120萬,需要補(bǔ)交前三季度增值稅嗎?
公司在銀行的信用貸50萬續(xù)貸到期了,現(xiàn)在又要延期,銀行要求提供2024.12及近期財(cái)務(wù)報(bào)表,請問老師,我們真實(shí)利潤表是虧損,給銀行的報(bào)表利潤要改成盈利嗎
為了投標(biāo)有數(shù)據(jù),開200萬安裝費(fèi),后作廢,有風(fēng)險不

