借銀行存款30000 貸損益類科目 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?請詳細一點,萬分感謝。
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。
老師你好,我公司今年3月份支付30000元維修費,服務商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司,我公司當月也正常認證抵扣,然后9月份自查發(fā)現(xiàn),維修費有誤,服務商降30000元全部退了回來,請問接下來該怎么賬務處理?
老師你好,我公司今年3月份支付30000元維修費,服務商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司,我公司當月也正常認證抵扣,然后9月份自查發(fā)現(xiàn),維修費有誤,服務商將30000元全部退了回來,請問接下來該怎么賬務處理?
老師你好,我公司今年3月份支付30000元維修費,服務商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司,我公司當月也正常認證抵扣,9月份自查發(fā)現(xiàn),維修費有誤,服務商將30000元全部退了回來,然后當月服務商又開具了金額為28000元的發(fā)票來報銷,我公司也正常支付了28000元,請問接下來該怎么賬務處理?
小規(guī)模納稅人勞務派遣公司,選擇差額計稅幾個點,選擇全額計稅幾個點?比如代付工資社保公積金100萬,服務費50萬,那么分別怎么計稅,
財稅2016(12號)公告是說,收入(按月)不超過10萬,城建稅減半,兩費減免嗎?
招待費的進項可以抵扣嗎?如果不可以那賬務上應該怎么處理
老師,打的招投標費500塊,這個錢也收不回來,也沒有票入哪里,是費用化以后再調(diào)出嗎
老師 請問公司成立的工會注冊后,有單獨的賬戶怎么走賬 需要用到哪些會計科目
老師您好!銀行付款申請表,申請人和經(jīng)手人為一個人可不可以?
這道題我感覺4個選項都是錯的呀,選啥?
這個題怎么做啊啊啊啊
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
現(xiàn)在注冊資金是500萬,兩個股東各占50,應該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的