你好,同學(xué),正常的按照報銷做賬即可的

甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用的增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅積率為6%。以上業(yè)務(wù)均為甲公司主營業(yè)務(wù)。2021年12月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委拍代銷合同.用公司委托乙公司銷售網(wǎng)商品100件,w商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為60元。合同約定乙公的手續(xù)費的增值稅稅率為6%乙公司沒有售出的W商品須退回給甲公司至12月31日,乙公司已將上述商品全部出售.,收到乙公同開具的代銷清單,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000元增值稅稅額為1300元(212月6日.甲公司收到客戶丙公司退回的全部商品甲公司于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向丙公司開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)該批商品系甲公司2021年9月20日銷售的商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價為20000元,增值稅稅額為2600元,該批商品成本為15000元(3)12月10日,甲公司與丁公司簽訂--項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款為100000
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用的增值稅稅率為 9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。以上業(yè)務(wù)均為甲公司主營業(yè)務(wù)。2021年12月,甲公司發(fā)生如下 經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品100件,W商品已 經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷 售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費,乙公司適用的手續(xù)費的增值稅稅率為6%。乙公司沒有售出的W商品 須退回給甲公司。至12月31日,乙公司已將上述商品全部出售,收到乙公司開具的代銷清單。開出的 增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000元,增值稅稅額為1300元。 (2)12月6日,甲公司收到客戶丙公司退回的全部商品,甲公司于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按 規(guī)定向丙公司開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2021年9月20日銷售的商品,增值 稅專用發(fā)票上注明售價為20000元,增值稅稅額為2600元,該批商品成本為15000元。 (3)12月10日,甲公司與丁公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款為100000元, 增值稅稅額為9000元,裝修費用每月末按完工進(jìn)度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確 定該項服務(wù)的履約進(jìn)度為25%;丁公司按履約進(jìn)度支付價款及相應(yīng)的增值稅,截至2021年12月31日, 甲公司為完成合同累計發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生服務(wù)成本60000 元。 (4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的 酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用200000元。經(jīng)計算,當(dāng) 月確認(rèn)房費、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部款項存入銀行。 ( 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,編制會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)
老師好,有個問題請教下:在2021.8月申請高新服務(wù)費銀行支付未開票 過來:當(dāng)時做的分錄如下 1) 管理費用_聘請中介機構(gòu)費 28000 銀行存款_江西銀行萍鄉(xiāng)分行 28000 2 )2021.8.月份對公付款的2.8W申請高新咨詢費,現(xiàn)2022.7月份確認(rèn)費用1.2W開具發(fā)票過來,余下的1.6萬在2022年8月份返還到公司公賬上,當(dāng)時2022年7月份做的分錄如下: 借 應(yīng)收賬款_ 28000 利潤分配_未分配利潤 28000 還票 12000 借:管理費用_聘請中介機構(gòu)費 12000 貸: 應(yīng)收賬款_江西眾志鑫信息服務(wù)有限公司 12000 2022年8月份1.6萬元返還公賬,分錄如下: 銀行存款_江西農(nóng)商銀行萍鄉(xiāng)營業(yè)部 16000 應(yīng)收賬款_江西眾志鑫信息服務(wù)有限公司 16000,請問錯了,現(xiàn)如何調(diào)整正確
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項稅,需不需要考慮?請詳細(xì)一點,萬分感謝。
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進(jìn)項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細(xì)一點,萬分感謝。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)