您好,就是以前的庫存是不準(zhǔn)的,賬面比實際多了400萬,但以前沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在調(diào)整過來了。那這個只能跟老板說,以前手工賬,庫存實際多少也不知道,現(xiàn)在盤點確認(rèn)了金額,把報表按實際調(diào)整了,以前的虛庫存體現(xiàn)在未分配利潤里
老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務(wù)報表,會提醒我報表勾稽關(guān)系不對,但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師,我們在啟用進(jìn)銷存財務(wù)一體化系統(tǒng)之前,手工按實際統(tǒng)計出來的資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤比上一期的未分配利潤少了400多萬,這是代表這個月虧了400萬么,老師,可是實際沒有虧這么多,麻煩老師幫分析一下這問題在哪呢
鐵路電子客票購買方名稱為個人,可以報銷嗎?
老師藥商要我們24工商年報正常嗎
請教下:我們是一般人,交9個點的增值稅,收客戶稅點2個點,進(jìn)項也夠,如何計算有沒虧本?
一般納稅人2019年購買小汽車 今年想以舊換新有什么稅收優(yōu)惠政策
6月補繳了所屬期去年12月份的建筑服務(wù)預(yù)交稅款,本月怎么申報增值稅,能不更正申報嗎
你好,老師我們是寵物公司,給個人開醫(yī)療服務(wù)費,印花稅還報嗎
請問個體戶老板,又另外有一份工資薪金收入2000一個月,那個報經(jīng)營所得時,經(jīng)營所得比這個工資薪金收入一個月有4000這樣,那這個個體戶,年終匯算清繳時,是個稅單獨匯算,還是經(jīng)營所得+個稅一起匯算。最終下來要交多少稅,在沒有其他專項扣除和專項附加扣除的情況下。怎么申報更節(jié)稅
貨代公司開有免稅發(fā)票,6個點和9個點的專票,請問印花稅怎么算的?
像個人借款支付的借款利息是不是不能稅前扣除?想要稅前扣除需要什么資料
第一季度交的企業(yè)所得稅4500,但是提交上去的報表是6200,忘記調(diào)整去年補虧了,那這個季度的調(diào)整賬務(wù)怎么處理
可是庫存從上個月到這個月都有出貨記錄,都是對的上的老師,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配就是少了400多萬,這個該怎么和老板解釋呢老師
您好啊,上月的庫存數(shù)和本月的庫存數(shù)都是對的,就是本月未分配利潤少了400萬元,本月庫存也少了400萬,那這個好辦,查這400萬庫存是怎么少的,都有出貨記錄
就是我在找為什么這期資產(chǎn)負(fù)債表比上期未分配少了400多,別的項也有變化但是變化不大,只有庫存少了400萬左右,變化比較大老師,按說都有出貨記錄老師,
您好,只要這是個原因就不怕,出庫不是財務(wù)做的單據(jù),這月銷售收入多少啊,看少掉的庫存收入是多少,毛利率有沒有異常
老師,您幫我看下,這兩個月資產(chǎn)負(fù)債表都是按實際統(tǒng)計的,未分配利潤差了400萬,怎么解釋呢和老板
您好,本月的收入是多少呀,庫存少400其實也是正常的
本月收入是1437萬,老師,但是我怎么解釋兩期的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤少了400萬呢,實際沒有虧損這么多老師
您好,那這庫存少了400不是很正常嘛,看2個月的利潤表,有沒有異常數(shù)據(jù),
是的,別的項老師幫忙看下有沒有異常,利潤表怎么也一個月虧不了400萬老師,現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都是手工做的,所以勾稽關(guān)系對不上
您好,手工做的也是要勾稽的,不勾稽都不知道錯在哪里了,光這個負(fù)債是看不出來的,您看未分配利潤本期增加是不是等于本期凈利潤
不等于老師,難就難在這了,之前一直就對不上,我是新來這里的負(fù)責(zé)財務(wù),8月分配了199萬的利潤老師
您好啊,那上月那個未分配利潤就是錯的呀,您要根據(jù)每月末的科目余額表,把正常的報表(負(fù)債表和利潤表)做出來,跟老板解釋,錯的數(shù)據(jù)沒法解釋清的
他們就沒有賬,只有進(jìn)銷存,老師,我只能根據(jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)來做的
就即便上個月未分配錯的 那和這個月對比少了400萬未分配利潤,分配了199萬,那是不就代表這個月虧200萬呢老師
您好啊,以前沒有賬呀,那他們是怎么在電子稅務(wù)局申報的呀 是的,未分配利潤比上月少就是本月虧損了
那是外賬,這個是內(nèi)賬老師,有外賬,內(nèi)賬沒有賬,只有進(jìn)銷存系統(tǒng)和表格統(tǒng)計的數(shù)據(jù)
您好呀,內(nèi)賬和外賬的區(qū)別閔是加上了未取得發(fā)票的費用和未開票發(fā)票的收入嘛,其他一樣,沒有賬,這個報表現(xiàn)在知道錯了也查不出來
是啊,然后把四個公司的內(nèi)賬都做到一個公司里,就當(dāng)一個公司,那也應(yīng)該是對的上的呀對吧老師 ,沒有賬,他們的賬就是手工的表格和進(jìn)銷存,根據(jù)這些出利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,老師,我來做以后做賬,這可怎么整老師,是不期初第一次不平調(diào)到未分配利潤里,然后以后每期算的時候都減去這個調(diào)整的數(shù)就是真實的了
您好啊,我不這么調(diào)整,第一次不平把差額放在 其他應(yīng)付款-老板,反正公司全是老板的,所有者權(quán)益科目 不好調(diào)整的
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~