會的,不光是外銷,你內(nèi)銷也有這種情況,容易被認(rèn)為虛開。
老師,請問,出口退稅不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)和出口退稅額才可以退稅嗎,我們一直也是這樣操作的,為什么稅務(wù)局打電話說我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有問題
入職一家生產(chǎn)制造企業(yè),大部分業(yè)務(wù)是出口業(yè)務(wù),這邊公司說是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不然是要視同內(nèi)銷繳納增值稅啊。請問是這樣要求么,我的認(rèn)知里面好像只有外貿(mào)企業(yè)才必須銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一一對應(yīng)。如果是生產(chǎn)企業(yè),對于出口收入和進(jìn)項(xiàng)的比例有特殊的要求么?
老師,請問每月要勾選多少進(jìn)項(xiàng)票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項(xiàng)是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項(xiàng),很多進(jìn)項(xiàng),要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項(xiàng),沒有開過票,賬該怎么處理呢?
老師你好,請問一般納稅人如果只有銷項(xiàng)稅額(100萬)沒進(jìn)項(xiàng),并且除了工資外就沒其它開支了,那企業(yè)所得稅是不是很高?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項(xiàng)稅,退多余進(jìn)項(xiàng)稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅的話,再抵銷項(xiàng)稅,那不是我們少了錢嗎?
發(fā)票可以直接開負(fù)數(shù)嗎?
老師,請教下,殘保金的申報(bào)中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見的稅務(wù)風(fēng)險有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進(jìn)銷存中的期初和本期入庫和本期出庫=期初余額,周期時間就按采購對賬周期對吧,因?yàn)槲铱纯傎~科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計(jì)提本期發(fā)生入庫金額是對賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫領(lǐng)用也是和采購對賬周期一樣 2、那比如我領(lǐng)料日期是9/28,生產(chǎn)成品完工入庫是9/30完工入庫了,這和問題1沖突嗎
老師,我想問一下,個體戶定期定額,一個月的額度是1萬八,我看他的稅率是3%,如果這個月開10萬的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個月10月了,10月他要報(bào)一個經(jīng)營所得,10月他這個經(jīng)營所得應(yīng)該怎么報(bào)???他是應(yīng)該用10萬減去成本,按利潤報(bào)經(jīng)營所得個稅,還是按速算扣除的那個稅率走,還是按這個3%走呀?
公司所屬稅務(wù)局劃分是根據(jù)注冊地址還是實(shí)際經(jīng)營地址,有文件規(guī)定嗎
假如員工9月入職,九月繳納保險。10月初還沒有工資。10月初申報(bào)這個人的個稅嗎?繳納的九月份保險也有個人承擔(dān)部分的呀
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是買進(jìn)來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費(fèi)、管理費(fèi)等500萬元,那我的長期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費(fèi)用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財(cái)報(bào)
那出口退稅企業(yè)的合理范圍是多少呢?
你好 和普通企業(yè)一樣的你平時的毛利潤多少 商貿(mào)還是生產(chǎn)
我們是商貿(mào)企業(yè)
商貿(mào)的20%或者是15%都行。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
謝謝老師,也祝老師工作愉快
工作愉快,非常感謝。