你的工資費(fèi)用是多少,你的銷項(xiàng)稅的收入,沒有對(duì)應(yīng)成本嗎

老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請(qǐng)問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師,想問一個(gè)問題,就是比如個(gè)體戶哈不是企業(yè)那種,它營業(yè)了1000萬,個(gè)人所得稅是不是就要繳納200萬呢?這是第一個(gè)問題。第二個(gè)問題來了,就是如果他去捐贈(zèng)100萬,并且是通過公益性的非盈利的機(jī)構(gòu)對(duì)外捐贈(zèng)的100萬,那么計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是不是就是900萬×20%=180的個(gè)人所得稅呢?因?yàn)闆]超過捐贈(zèng)沒有超過營業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
老師你好,請(qǐng)問一般納稅人如果只有銷項(xiàng)稅額(100萬)沒進(jìn)項(xiàng),并且除了工資外就沒其它開支了,那企業(yè)所得稅是不是很高?
老師,公司是一般納稅人符合小型微利企業(yè),銷項(xiàng)發(fā)票還有100萬沒有開出去,但是與其匹配的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用了,客戶也是要銷項(xiàng)票的,我們要是開了就得全額交稅了,又怕全開了稅負(fù)太高被查,怎么辦好呢
你好老師,公司小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在疑問的是工資職工薪酬高,每個(gè)月要交個(gè)稅上百,如果薪酬申報(bào)低就不用交個(gè)稅,但是又沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種情況匯算清繳時(shí)應(yīng)納所得稅額就增高了 這樣的話,繳納個(gè)稅劃算還是企業(yè)所得稅劃算
1-9月海關(guān)人民幣離岸價(jià)大于本年第三季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師您好!單位采購的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費(fèi)用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認(rèn)不符了 3萬 我現(xiàn)在平這個(gè)賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個(gè)私人微信把款付到了公司公戶上,那個(gè)微信人跟公司沒任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過來合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機(jī)械制造公司,自己買料切割然后給對(duì)方公司,我們之前要簽一個(gè)委托加工合同,請(qǐng)問老師有合同模版嗎
老師,通過貨拉拉平臺(tái)叫車,開出來的是收款憑證,需要我們公司代申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊(cè)一個(gè)新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃里面開具租金發(fā)票 項(xiàng)目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對(duì)方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會(huì)在生產(chǎn)過程中損耗掉,所以我要計(jì)算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實(shí)際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個(gè)方法是不對(duì)的嗎?


從上游買進(jìn)貨然后又賣給下游,上游不開發(fā)票,但要提供發(fā)票給下游 ,工資費(fèi)用是一萬,這個(gè)賬不知道怎么做才好?
賬面還是要確認(rèn)貨物成本,只是不可以稅前扣除,那會(huì)交很多所得稅的