你好,這種情況是需要去稅務(wù)局修改申報(bào)表的
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請(qǐng)問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,問下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報(bào)表上沒顯示退回,累計(jì)下來導(dǎo)致期初未繳是負(fù)數(shù),這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報(bào)表嗎
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計(jì)抵減,現(xiàn)在更正申報(bào)表,導(dǎo)致要退稅,請(qǐng)問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來。
老師,我想請(qǐng)問一下,去年1-10月份的增值稅加計(jì)抵減未計(jì)提,稅務(wù)通知更改今年6月份的增值稅報(bào)表,因?yàn)槎愘M(fèi)已交,導(dǎo)致產(chǎn)生了代退稅的金額,但是我不想申請(qǐng)退稅,是否能再后面月份用抵欠的方式來處理,還是必須要申請(qǐng)退稅呢,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,這種怎么做賬:公司4月應(yīng)發(fā)20萬,個(gè)稅交了1萬,5月份的時(shí)候流水只發(fā)了6萬,交個(gè)1萬個(gè)稅,首先計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資20萬,貸:應(yīng)付職工薪酬20萬,支付的分錄要咋寫?
請(qǐng)問老師,辦公桌椅柜子,都開在一張發(fā)票上了,總金額超5千,可以一次性走費(fèi)用,還是需要計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊?
老師,公司業(yè)務(wù)費(fèi),對(duì)方公司沒開戶,讓轉(zhuǎn)個(gè)人,需要什么手續(xù)
個(gè)人名義下的車,公司是個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)車可以報(bào)折舊嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市顧客在超市購買5000元購物卡會(huì)計(jì)分錄怎么做
4)2×25年2月28日,甲公司得知丙公司2×24年12月30日發(fā)生重大火災(zāi),無法償還所欠甲公司2×24年貨款。 應(yīng)收丙公司貨款屬于日后調(diào)整事項(xiàng)嗎?
項(xiàng)目分潤(rùn)轉(zhuǎn)給了個(gè)體工商戶,這筆賬應(yīng)該怎么記呢?分錄怎么做?
請(qǐng)問下, 發(fā)票開多了幾毛錢, 實(shí)際按整數(shù)付的, 那幾毛錢怎么入賬
老師,個(gè)體工商戶,核定征收的,還需要每年3月31日之前進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師!您好!竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格時(shí)間是 2024 年 12 月 30 號(hào),竣工驗(yàn)收證是 2025 年 7 月 17 號(hào)辦理成功的! 我們實(shí)際轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是 2025 年 6 月?驗(yàn)收證 17 號(hào)下來的,我們需要調(diào)整轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)間嗎?調(diào)到 2024 年 12 月 30 號(hào)
是只修改22.2月的還是22.2-23.8月的都要修改?
是22.2-23.8月的都要修改的