你好 可以的,你這個分錄是標準的
發(fā)現(xiàn)2020年又一筆分錄做重復(fù)了,做的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整回來?通過以前年度損益調(diào)整嗎
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費用 貸:預(yù)付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
好的,謝謝老師。還有一個問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對嗎?
老師,2020付款當(dāng)時以為沒來發(fā)票做的預(yù)付,但是這個月發(fā)現(xiàn)了2020開的票,本應(yīng)該入制造費用,那發(fā)錄是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會計沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費,可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬,被誤做賬做成了400百萬了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時分配怎么計算呢