您好,是所有權(quán)轉(zhuǎn)移時確認

老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當時候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就調(diào)增是嗎?
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當時候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就就多限額出部分調(diào)增是嗎?
我司有批滯銷貨,對紅十字會捐贈,想問下什么時點確認營業(yè)外支出啊,貨出庫的時點嗎,同時是不是結(jié)轉(zhuǎn)庫存
老師,請問我公司做電商,都是一鍵代發(fā),沒有庫存,平時線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購貨方,所以也沒有庫存和入庫出庫單等,都是買入時賣家給我們開一張票,賣出時對方給我們開一張成本發(fā)票,沒有其他什么票據(jù),我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會計分錄結(jié)算成本時能不能直接 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款,沒設置庫存商品、原材料等科目
老師,采銷存的會計分錄如下:“庫存商品”科目如何清賬?(1)采購時,借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款(2)銷售時確認收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ,(3)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品。 我想問一下,存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)成本時用的是加權(quán)平均法,計算出的結(jié)轉(zhuǎn)成本金額與采購成本不同,這種方法會導致“庫存商品”科目無法清0,如何解決?
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務員提了銷售單,我們負責審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預收款,收到尾款怎么沖預收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務公司,收到材料和勞務的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分攤后來給我們進項的材料和勞務專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務成本-材料/勞務 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應該怎么處理?
您好,是對方簽收時確認
那如果跨月了呢,我方在這個月出庫,對方在次月簽收,結(jié)轉(zhuǎn)成本跟確認營業(yè)外支出的時點是一樣的嗎?
您好,捐贈不確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本
庫存不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,另外確認營業(yè)外支出金額是按照含稅來的吧
借營業(yè)外支出,貸庫存商品,應交稅費應交增值稅
這個視同銷售?
您好,是的,是視同銷售