?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,請問前任會(huì)計(jì)做工資、社保計(jì)提,和繳納社保公積金的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄如下圖。請問,這樣做對(duì)嗎?
老師,計(jì)提工資和社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?然后支付社保時(shí)的分錄又該怎么做?
計(jì)提工資,支付工資,計(jì)提社保,支付社保,以及計(jì)提個(gè)稅,支付個(gè)稅的憑證分錄是怎么做的?
老師,請問計(jì)提工資和社保,以及支付的時(shí)候,如果做會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,先繳社保后發(fā)工資,社保扣費(fèi)時(shí)和計(jì)提以及發(fā)放工資的時(shí)候分錄是怎么做?
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)證以零元轉(zhuǎn)讓還是一元轉(zhuǎn)讓好一點(diǎn),轉(zhuǎn)讓方還沒出資
根據(jù)發(fā)票做的購銷合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷售空調(diào),供貨商給我們開發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱嗎
你好,老師,開票名稱就寫船號(hào),不用寫識(shí)別號(hào)可以的嗎?
公司有兩個(gè)法人,其中一個(gè)法人占20%股權(quán),想退出,要轉(zhuǎn)給另外一個(gè)80%股權(quán)的法人,我想問下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后會(huì)讓交稅,這個(gè)稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
每個(gè)公司社?;鶖?shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機(jī)構(gòu)包場請學(xué)生和老師看電影,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目謝謝
外貿(mào)出口型號(hào)有10多個(gè),在報(bào)關(guān)單上是每一個(gè)都要列明嗎,還是只列出一個(gè)呢
個(gè)人部分的社保,有的用其他應(yīng)收有的是其他應(yīng)付,怎么區(qū)分呢
先發(fā)工資后交社保是其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資是其他應(yīng)收款
社保如果是當(dāng)月交當(dāng)月的,還需要計(jì)提嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 要計(jì)提
沒太明白,假如社保是當(dāng)月20號(hào)之前交當(dāng)月的,那意思需要20號(hào)之前我就把社保計(jì)提了嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 要計(jì)提的哦