同學(xué),前任會計的分錄結(jié)果沒問題。但是業(yè)務(wù)關(guān)系不清晰。建議鏈接處理。https://m.acc5.com/news-zhichang/detail_65118.html。鏈接中其他應(yīng)付款可以改成其他應(yīng)收款
老師,請問前任會計做工資、社保計提,和繳納社保公積金的時候,會計分錄如下圖。請問,這樣做對嗎?
老師,公司有跟員工買社保,公積金,請問計提工資和發(fā)放工資時,如何做會計分錄。
老師,請問計提工資和社保,發(fā)放工資,繳納社保這一些列會計分錄怎么做
老師好。請問公司全額繳社保和個人社保金額從工資里扣除,這兩種情況,對應(yīng)的會計分錄怎么做?涉及工作計提發(fā)放,社保計提繳納對應(yīng)分錄。謝謝
老師請問下我這樣做的計提工資和個稅、社保醫(yī)保的會計分錄對不?
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請問這個我在分錄時借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請問一下盈利標準,就是企業(yè)盈余達到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個房子打算出租對方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個點,都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認收入,但是報關(guān)費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
如果現(xiàn)在更改,是否對原數(shù)據(jù)有影響?
前任會計的做法,數(shù)據(jù)沒問題,同學(xué),不影響最終結(jié)果。
按鏈接的做法,也不影響之前的結(jié)果
老師,請問一下,應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)有余額,但并非1月份實際發(fā)放工資,這個想調(diào)整,應(yīng)該怎么做?
應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放工資后自然沖平,同學(xué)
不用補計提嗎?
現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬科目為負數(shù)
同學(xué),你需要查看賬簿,查明是什么原因造成的負數(shù)。如果是漏提,需要補提,不排除數(shù)據(jù)本身錄入錯誤。