你好,沒上完課的這一部分做到預(yù)收賬款里面,你以后需要按月確認(rèn)收入的,上完的這一部分就在利潤分配,未分配利潤。
老師:昨天上班時(shí)復(fù)制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復(fù)制了一個(gè)??上掳鄷r(shí)她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉(zhuǎn)行這么難?找工作找的懷疑人生,差點(diǎn)想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級(jí)證,原來村委會(huì)任過十余年會(huì)計(jì),手工記賬的?,F(xiàn)在怎么樣找到財(cái)務(wù)工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會(huì)計(jì)才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補(bǔ)助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會(huì)計(jì)新設(shè)的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個(gè)人獨(dú)立做單位會(huì)計(jì)?學(xué)堂練了幾個(gè)行業(yè)的真賬實(shí)操好像找工作不起作用。怎么辦???求老師耐心指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺(tái)的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項(xiàng)稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺(tái)的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個(gè)學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因?yàn)閷W(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個(gè)退款分錄要沖掉前面計(jì)提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師好 培訓(xùn)學(xué)校班以前有多個(gè)校區(qū) 現(xiàn)在每個(gè)校區(qū)分立了 以前沒有建賬 現(xiàn)在分過來只有點(diǎn)銀行存款 還有收完學(xué)費(fèi)沒上的課 把現(xiàn)在作為起點(diǎn)建賬 這兩個(gè)期初余額 怎么樣才能試算平衡呢
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
老師,之前找了兩份工作,因?yàn)椴幌雺毫μ螅瑳]有去財(cái)務(wù)公司8000的工資,那里接孩子24分鐘。還有一份是5500雙休,之前說了沒事可以5點(diǎn)半下班的,結(jié)果推了8000的。進(jìn)去5500那家最近都是6點(diǎn)才讓我下班,當(dāng)時(shí)面試就說了早上9點(diǎn)到就行,下午沒事5點(diǎn)半也可以下班,但是如果開學(xué)了5500那家公司6點(diǎn)下班的話去接孩子是要40分鐘的,這樣讓孩子一個(gè)人在學(xué)校外面等太久了,好糾結(jié),那還要繼續(xù)做嗎?而且又是板房的,環(huán)境又差。本來就是為了孩子才去那得,因?yàn)殡x家才10來分鐘,可是離孩子學(xué)校有點(diǎn)遠(yuǎn),老師覺得如果開學(xué)了我要跟老板說說嗎?還是怎么做好呢?因?yàn)殚_學(xué)了我肯定每天5點(diǎn)半就得走人了
請(qǐng)問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開票嗎?
請(qǐng)問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒有計(jì)提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師 那我的期初余額怎么做到試算平衡呢 現(xiàn)在就是銀行存款500 和預(yù)收賬款 2000 這也不平衡呢
你好,剩余的錢去了哪里???
我也不太清楚 接手就這樣的
差額放到未分配利潤負(fù)數(shù)1500。