預付賬款和應付賬款借方有余額,消除方法如下: ● 應付賬款借方有余額,可以做重分類調(diào)整分錄,將借方轉(zhuǎn)化為預付賬款,貸方轉(zhuǎn)化為應付賬款,以抵消這筆余額。 ● 預付賬款借方有余額,可以做重分類調(diào)整分錄,將借方轉(zhuǎn)化為應付賬款,貸方轉(zhuǎn)化為預付賬款,以抵消這筆余額
預付賬款貸方余額和應付賬款借方余額,年底需要怎么調(diào)整賬務。
老師,預付賬款的余額,是預付賬款的借方余額加應付賬款的借方余額嗎?
老師,科目余額表中預付賬款借方余額和應付賬款貸方余額一樣的怎么做平呢
老師,預付賬款借方,和應付賬款借方有余額,怎么消呢
預付賬款(應付賬款借方余額)沖借款,怎么做賬?
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應該是多???
老師,你好 今天應聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
你好老師,外匯批發(fā)市場中這個非金融企業(yè)咋理解
老師,出口退稅企業(yè),把24年一筆收入放到了25年來申報,稅務局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報嗎
請問本月電費3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,和生產(chǎn)成本,電費沒分攤完需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
本月沒有生產(chǎn),電費和折舊費和生產(chǎn)員工的工資應該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,請問一下,想要進行出口貿(mào)易的話,營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍已經(jīng)加上貨物進出口了,那下一步是要做什么呢?具體的流程能發(fā)一下嗎?
單位購入貨車一臺,銷售方申報車輛購置稅嗎?
假如公司有內(nèi)外賬的話,外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧,外賬也要有進銷存嗎,外賬的進銷存肯定和內(nèi)賬的不一致吧?
應收貸方有,預收貸方也有,和上面一樣的轉(zhuǎn)換嗎
同學你好 對的 是一樣的
預付賬款和應付賬款同時有余額,都在借方
預付賬款和應付賬款同時有余額,都在借方的情況較少見,但也不是不可能出現(xiàn)。這種情況的出現(xiàn),可能是因為在某個時間點,企業(yè)預付了一筆款項給供應商,但供應商尚未提供相應的貨物或服務,導致應付賬款沒有減少,仍然在借方。 如果遇到這種情況,建議進行賬務核對,以明確真正的業(yè)務實質(zhì)。如果預付賬款和應付賬款余額是在同一個會計期間內(nèi)產(chǎn)生,可能是會計核算有誤,或者是涉及到了預付款項和應付款項的調(diào)整。如果兩個科目的余額不是在同一個會計期間內(nèi)產(chǎn)生,可能是由于未達賬項引起的。
做賬經(jīng)手人變動大,先付款未開票的就記得預付,后面付了款的又沖的應付,所以就攪起了
你正常做賬就可以了
這個不影響蠻,只是財務做賬系統(tǒng)顯示風險預警
只要按照實際業(yè)務做賬就可以
好的,謝謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝