凡是增值稅業(yè)務(wù)范圍的,除了向個(gè)人交易500元以下的,都要取得發(fā)票,才能稅前扣除

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)槿ツ暧械陌l(fā)票沒來得及開,在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
付的銀行貸款利息能所得稅前扣除嗎?沒有取得發(fā)票!在匯算清繳該需要調(diào)增嗎?
無形資產(chǎn)攤銷未取得發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ?不能稅前扣除,所得稅匯算清繳在哪里調(diào)增
一般納稅人取得普票匯算清繳可以扣除嗎?是不是業(yè)務(wù)真實(shí)只要取得普票都可以稅前扣除?
哪些業(yè)務(wù)沒有取得發(fā)票不能稅前扣除,可以匯繳調(diào)增的?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


我說的是企業(yè)所得稅范圍的,匯繳調(diào)增。不是說增值稅 比如向外面的其他途徑的公司轉(zhuǎn)的承兌貼息的手續(xù)費(fèi)可以調(diào)增,還有哪些可以?
意思是說只有增值稅稅范圍才涉及開票的,所以才需要憑發(fā)票所得稅前扣扣除。你說的那個(gè)就需要發(fā)票的
無語了 不想說了
承兌的利息就是增值稅范圍,所以要平發(fā)票所得稅前扣除的哈
如果沒有發(fā)票怎么 辦? 不是貼給銀行的,貼給外面的人的。
叫對(duì)方公司開具發(fā)票就是了哈