你好,后面如果發(fā)票拿到了,可以做匯算清繳的更正申報(bào),申請(qǐng)退回多交稅款
老師,稅局查出2018年有一份虛開發(fā)票普票,我們是小規(guī)模納稅人,如果這份發(fā)票被判定為虛開的話,是直接在2018年度的匯算清繳中做稅前扣除調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅,然后2018年的賬上需要做處理嗎?
老師請(qǐng)問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
小天老師您好!請(qǐng)問稅務(wù)稽查三年的賬,如果發(fā)現(xiàn)21年做賬有一筆給工人購(gòu)買的保險(xiǎn)缺發(fā)票,調(diào)增企業(yè)所得稅這次補(bǔ)交。后面如果發(fā)票拿到了,還能在調(diào)回少交企業(yè)所得稅嘛?
請(qǐng)問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會(huì)調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會(huì)調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對(duì)嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
自然人代開車租費(fèi),企業(yè)需要代扣代繳嗎
老師,承租房租入辦公樓,要不要確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)
民辦非企業(yè)收到的注冊(cè)資金不是法人給的,可以嗎?入什么科目
工商年報(bào)漏報(bào)了1年,然后補(bǔ)報(bào)了 在哪里交罰款?需要交罰款嗎
給對(duì)方公司提供運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)開票48w,其中對(duì)方客戶要扣掉4w操作失誤罰款,開票怎么開比較合適,先開個(gè)48w的正數(shù)發(fā)票,再開4萬紅字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票內(nèi)容備注呢?
一家公司需要注銷,但貨幣資金和應(yīng)收賬款都有余額,該怎么調(diào)賬
收到留抵退稅退稅,流量分配,是收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎,還有會(huì)計(jì)分錄,借銀行,貸留抵退稅,借留抵退稅,銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一下,余下的轉(zhuǎn)到留抵退稅那,對(duì)嗎
為了做破產(chǎn)管理人,刻的章,費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎
拍賣公司要給別人居間費(fèi)應(yīng),流程該怎么操作?
土地增值稅清算應(yīng)稅收入=(累計(jì)增值稅不含稅收入?1.09+累計(jì)已在增值稅申報(bào)中扣減的土地價(jià)款)-累計(jì)增值稅不含稅收入?9% 這樣理解對(duì)嗎?
哦,請(qǐng)問這次自查發(fā)現(xiàn)支付的房租都沒有取得發(fā)票,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這次情況稅務(wù)還讓寫明原因,后面這個(gè)支付的房租掛賬而沒有列支費(fèi)用,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有其他問題?
你好,不會(huì)有其他問題,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)是2021年的費(fèi)用。
嗯,這次把這三年支付的房租都調(diào)增了。
請(qǐng)問辦公室購(gòu)買的壁掛爐,可以入辦公費(fèi)嘛?用于取暖
你好,辦公室購(gòu)買的壁掛爐,是不計(jì)入辦公費(fèi)明細(xì)的?
那記哪個(gè)科目?和空調(diào)是一個(gè)性質(zhì)??
你好,這個(gè)壁掛爐的金額是多少,預(yù)計(jì)可以使用多久??
5500,預(yù)計(jì)至少10年
你好,那可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后按月計(jì)提折舊(比如:管理費(fèi)用—其他)
可以一次扣除嘛?其他應(yīng)收款科目中個(gè)人長(zhǎng)期占用銀行貸款資金,銀行貸款利息支出5000元調(diào)增應(yīng)納稅所得額?這個(gè)利息不能扣除嘛?
你好 低于500萬的固定資產(chǎn),可以一次性計(jì)提折舊。 個(gè)人長(zhǎng)期占用銀行貸款資金的利息,是個(gè)人而不是單位的利息支出,是這個(gè)意思??