同學你好,因為申報工資后,才符合扣除成本的要求,不申報工資,就不符合開差額發(fā)票的要求。
小規(guī)模納稅人,勞務派遣業(yè)務,稅務局要求服務和工資部分都是開具5%的發(fā)票,等到申報的時候在附列資料填寫差額。本公司按月申報工資表,按月支付工資,年底才一次性開具發(fā)票,請問計提工資的怎么計提,等到年底開發(fā)票的時候工資部分怎么做賬,還能提現(xiàn)出來差額征稅?
請問各位,公司為小規(guī)模勞務派遣公司,一季度開普通發(fā)票70多萬(沒扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
請問勞務派遣公司開具代發(fā)工資10萬,票面顯示差額征稅5000。那實際增值稅是申報多少呢
請問勞務派遣公司,開差額發(fā)票,為什么要申報工資?假設(shè)開票2萬,利潤5000,那到時候也只申報增值稅5000,申不申報工資有關(guān)系嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
能說下為什么需要開差額發(fā)票的實質(zhì)內(nèi)容嗎?開差額發(fā)票主要滿足哪類情況
同學你好,為了減少企業(yè)的增值稅負,避免重復納稅,所以才需要開差額發(fā)票。開差額發(fā)票主要是勞務派遣,旅游,工程分包等。
那為什么工資申報,不原本那家公司自己申報,需要勞務派遣這邊申報。
同學你好,因為是勞務派遣這邊代發(fā)工資,如果原本那家公司自己申報,則派遣公司就收不到這個工資款了。
就是原本那家公司總的會匯2萬過來給勞務公司?成本和利潤一起回給勞務公司?那如果勞務派遣不按真實申報成本,有什么關(guān)系嗎?因為利潤就5000,企業(yè)所得稅也就5000收入,不需要很多成本呀?
同學你好,是的,如果勞務派遣不按真實申報成本,不稽查沒事,如果稅務稽查的話,會讓補稅,交滯納金和罰款的。
但是如果申報代發(fā)工資和勞務派遣本公司工資,稅務局又怎么分得清哪些是代發(fā)工資
同學你好,稅務局可以讓公司提供工資個稅申報等資料,能對起來就可以,否則,就認為是造假,就要補稅。
但是我們收入只有5000,工資申報15000,那年度匯算的時候利潤不是虧損非常大?因為我們利潤一直都很低,工資都那么高
同學你好,不會虧損很大的,因為收款畢竟是2萬元,只是工資這15000元,既不做收入,也不做成本,或者即做收入,又做成本,不影響利潤的。
那增值稅是申報實際的收入,企業(yè)所得稅應該也要填寫實際的收入,那申報的個稅成本不用入賬嗎?如果入賬就比實際的收入還要高呀
同學你好,申報的個稅成本要入賬,如果入賬就比實際的收入還要高,是正確的。比如收款20000元,工資是15000元,差額收入是5000元,這時候做賬假設(shè)不考慮增值稅,借,銀行存款,20000元,貸,主營業(yè)務收入,20000元。這時的收入20000元就比實際收入5000元高啦。
那怎么根據(jù)賬面申報企業(yè)所得稅,這樣不是虧損很大嗎
同學你好,代發(fā)工資時,借,主營業(yè)務成本,15000元,貸,銀行存款,15000元。這樣申報企業(yè)所得稅就行了,不會虧損很大的啊。
那你的意思是增值稅是填實際利潤5000,企業(yè)所得稅是填2萬這樣,不能填差額5000?
同學你好,是的,你理解正確。
所以開差額發(fā)票,就是增值稅申報和正常企業(yè)不同,只申報實際收入。企業(yè)所得稅都是和正常企業(yè)一樣的,只要前期我們有把成本如實申報,剩下的利潤就是會和增值稅一樣的?客戶收到我們開的2萬發(fā)票,是用2萬當成本票,還是只能用5000當成本票呀
同學你好,是的,剩下的利潤就是會和增值稅一樣的??蛻羰盏介_的2萬發(fā)票,是用2萬當成本票。