您好 是的 這個2萬塊是19年3月取得的,所以沒有進行過加計
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師:這個加計抵減數(shù)4160是怎么得出的,當期是40*0.13=5.2,然后管理不善丟失2*0.16+8*0.13=1.36.那剩余的可加計的不就是5.2-1.36=3.84,再用3.84*0.1=3.84?未必意思這個2萬塊是19年3月取得的,所以沒有進行過加計,所以這里也不用進行沖減?
公司收入能轉(zhuǎn)成實收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊老師
老師,過月發(fā)票對方已經(jīng)認證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方為另一個自然人股東,公司沒有實繳注冊資本,請問需要繳納印花稅嗎?
為什么確認被投資單位發(fā)生的虧損時不是貸長投資產(chǎn)成本?
B公司租用A公司固定資產(chǎn)不動產(chǎn)和動產(chǎn)進行經(jīng)營,開車出去開的B公司通行費可以入B公司費用嗎?可以進行進項抵扣嗎?租的A公司的所有動產(chǎn)固定資產(chǎn)里包含有這輛車
老師,我司是裝修公司,對方公司提供水電,我司其他包工包料,可以開發(fā)票按簡易征收,開建筑服務(wù)-裝修費,稅率按3%的計稅發(fā)票嗎
老師,其他權(quán)益工具投資,遞延負債對應(yīng)的借方 其他綜合收益,在其他權(quán)益工具投資處置的時候,不需要把這個其他綜合收益轉(zhuǎn)存到留存收益嗎?
投資了一家公司 做的長股投6萬 貸方銀行存款6萬 ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個怎么做賬