那么你這個(gè)是 借:增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入的金額填反了,后來調(diào)賬以后,主營業(yè)務(wù)收入變成負(fù)數(shù)了,改怎么辦
老師,我上一年錯(cuò)記了一筆分錄正確會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅我錯(cuò)記成了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入也就是說我沒有記銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)記多了,要怎么調(diào)整
借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸庫存商品(負(fù)數(shù))登入丁字賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入那不平,怎么辦
老師小規(guī)模普票,收入,分錄怎么寫?是貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?還是直接寫貸主營業(yè)務(wù)收入~價(jià)稅合計(jì)數(shù)
上季度沒有做提取應(yīng)交稅金分錄,而把稅一起做成主營收入了,這個(gè)季度繳稅了,然后會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整,謝謝
老師,企業(yè)符合文件中簡易注銷的條件,但資產(chǎn)負(fù)債表中有存貨和固定資產(chǎn)未處理,系統(tǒng)能否自動(dòng)判定簡易注銷?
法人借錢給企業(yè)用于經(jīng)營周轉(zhuǎn),備注:借款。現(xiàn)在法人要求企業(yè)還款給法人,可以直接通過轉(zhuǎn)賬方式還嗎?備注:還款。是否涉及繳納20%個(gè)稅呢
總分公司必須合并申報(bào)所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價(jià)稅合計(jì)金額是100000,我們要求加8個(gè)稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來,16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
什么意思?能解釋下嗎?
就是進(jìn)行了調(diào)整的賬務(wù)處理的