你好,直接電子發(fā)票打印出來作為附件
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個?。╅_好專票(對方到現在還沒有認證) 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師:6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對方了?那我在6月已做了應付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應付賬款沖掉了對嗎?
老師,現在都是電子發(fā)票,開給客戶之后沒有記賬聯(lián),或者對方開來的電子發(fā)票也沒有發(fā)票聯(lián)或者抵扣聯(lián),請問做賬的時候用什么做原始憑證呢,謝謝
您好老師,我公司付了房租后收到對方開來的增值稅專用發(fā)票后,需要認證么?還是直接在電子稅務局勾選抵扣就行?目前還沒有其他業(yè)務,什么時間操作這些發(fā)票呢?謝謝。
老師您好我公司是做鋼結構加工的2021年12月6日給對方開票了,但是這三張紙板發(fā)票對方給抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了,對方也沒入賬沒抵扣,一開始說的好好的說給我們出具發(fā)票丟失證明,對方當時也答應說給出具,后來就沒信了,我現在可以把發(fā)票紅沖嗎,需要和稅務局那邊打個招呼嗎,老師我應該怎么處理呀
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算?
請問哪些科目需要設置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
假如購進商品原本是采購部門辦理入賬,那現在發(fā)票需要財務打印,這個流程怎么走?
采購部門提發(fā)票開票需求
沒有明白,老師能詳細說嗎?謝謝
就是需求部門提開票流程,領導審核后到財務部門,財務開票
是財務把銷貨方開過來的發(fā)票打印出來嗎
財務開發(fā)票,財務打印的