根據(jù)您提供的信息,銷售報價不含稅金額為14500元,含稅價為15660元,開票加八個點的稅。 首先,我們需要將不含稅金額轉(zhuǎn)換為含稅金額。根據(jù)公式:含稅金額 = 不含稅金額 %2B 不含稅金額 × 稅率,我們可以計算出含稅金額: 14500 %2B 14500 times 0.13 = 1638514500%2B14500×0.13=16385元 這個結(jié)果與您提供的含稅價16385元相符。 然而,根據(jù)您提供的信息,銷售方給出的含稅價為15660元,這可能是因為他們在計算含稅價時采用了不同的稅率或計算方式。在這種情況下,我們可以反推稅率: 15660 - 14500 = 116015660?14500=1160元 1160 / 14500 times 100% = 8%1160/14500×100%=8 因此,銷售方所說的“開票加八個點的稅”是指他們在計算含稅價時,將稅率定為8%。在這種情況下,您的計算是正確的,含稅價應(yīng)該是16385元。您可能需要對銷售方的報價進(jìn)行進(jìn)一步的確認(rèn),以明確他們所采用的稅率和計算方式。

老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個點,我們開服務(wù)費發(fā)票按6個點開,這個服務(wù)費需要按含稅價計算還是不含稅價計算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項2.3,但我們按代銷服務(wù)費計算應(yīng)該按6%計算銷項1.06,這樣對不上賬
您好,我們是一般納稅人,對方也是一般納稅人,他給我們開專票,合同上是不含稅金額,他們意思是票面開成這個合同數(shù)字,我們額外還要付7%的稅點,這是為什么
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他開發(fā)票嗎?那個公司說交易金額4000,如果開發(fā)票的話,“4000這個金額不含稅,含稅需要再加13個稅點”是什么意思?
你好老師,我不太懂,公司一般納稅人13%的稅率。銷售報價不含稅金額14500,含稅價為15660?他們說開票加八個點的稅?我不是很明白他們的意思?按我的意思含稅價不應(yīng)該是16385嘛?
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細(xì)呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
因為沒接觸過這個行業(yè),我所知道的是我們的稅率是13,我之前有問過,她們說的是一直都是加八個點,別人也都是按八個稅點加。所以不是很懂他們,就問問老師,這有啥不知道的計算方式或是什么的不
加八個點和13%的是一個算法
是因為有政策說小型微利企業(yè)所得稅25 %減按20%繳納這個政策,所以減掉了5%的稅點嘛??
我只是不懂他為啥按8%,肯定有啥說法的吧?不然不虧了嘛
這個應(yīng)該是他們的綜合稅率 小微企業(yè)所得稅稅率是5%
算上這個優(yōu)惠的話,這個開票稅點應(yīng)該怎么算?是多少合適?
你是說綜合稅負(fù)率嗎
嗯,是吧。就給他們按正常開票13%然后這個所得稅有優(yōu)惠,給給他們算上這個優(yōu)惠后,我報價多少
可以這樣去算嘛?
對的 可以這樣算的哦
那能麻煩老師給我寫下計算方法嗎?沒算過。
就是成本加上期望利潤率加上稅負(fù)