要發(fā)票就開發(fā)票的,你當(dāng)時約定的是不含稅的金額,這個就是不開發(fā)票的金額,如果開發(fā)票的話,額外支付一部分稅款。也就是對方繳納的稅款,你們單位給他承擔(dān)了。

老師,請問下,含稅金額185萬,13個點的,這是購進開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點是9個點,那如果賣出,按13個點,金額是多少呀,需要加減進項稅和銷項稅嗎
你好,公司幫另外一家公司承擔(dān)了電費,供電局給我們開了13%專票,我們向這家公司收取電費時我們開不了電費發(fā)票,協(xié)商開產(chǎn)品發(fā)票,那開多少金額的,說加8個稅點,這是什么意思,我們劃算嗎
老師,想咨詢個問題,簡易計稅3%勞務(wù)的賬務(wù),我們建筑公司開200多萬的發(fā)票,我要給他開點,我怎么去算我要開多少?我想在開票金額的基礎(chǔ)上?10個點去開票,這個開票金額應(yīng)該是含稅金額還是不含稅金額?
(最近看直播課,有個一般納稅人開發(fā)票加稅點多少才不會虧得問題,)這個是什么意思呀?看不懂。不就是13的稅率么。說要加10%的稅點。如果賣100不含稅的產(chǎn)品,我發(fā)票金額開的是123(113+10)?
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他開發(fā)票嗎?那個公司說交易金額4000,如果開發(fā)票的話,“4000這個金額不含稅,含稅需要再加13個稅點”是什么意思?
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結(jié)束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝