如果這些費用是從其他已經盈利的店鋪支付的,并且以后盈利了出納也不會把支付的錢轉回去,那么這筆支出應該記入新開業(yè)的店鋪的賬目中。 在這種情況下,新開業(yè)的店鋪是這些費用的受益方,因此應該將這些費用作為該店鋪的支出進行記錄。這可以通過在該店鋪的賬目中設立一個“其他應付賬款”或類似的負債科目來處理,以反映從其他店鋪轉移的費用。 如果以后盈利了出納也沒有將支付的錢轉回去,這些費用仍然會繼續(xù)作為新開業(yè)的店鋪的負債存在,直到該店鋪能夠自己承擔這些費用為止。在這種情況下,該店鋪應該在賬目中繼續(xù)記錄這些費用,直到它們被支付或被核銷為止。

郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個月底,做什么科目
10月保險金在11月支付了,但是10月怎么先計提,計提分錄怎么寫
會計的目的是什么,可理解為做買賣,然后算利潤嗎?
生產型企業(yè)出口退稅需要進項稅額轉出嗎
請問合伙企業(yè)個人股權變更,有投資5家公司,5家公司都是虧損的,是不是不需要交個人所得稅
老師你好,建筑工程企業(yè)中分包單位的農民工因出意外工傷,所發(fā)生的費用計入工程施工的成本中還是直接入福利費
您好,請問開發(fā)票是勾選顯示雙方地址賬戶,預覽的時候地址強行分行了,后面的的電話不會分行,很不好看,那這怎么調
已經點了清算申報,公司屬于清算期間,發(fā)現(xiàn)2024年年報,工資有個數(shù)據(jù)未填導致納稅調增了,現(xiàn)在還能去稅務大廳更正嗎?
企業(yè)給員工繳納公積金流程及企業(yè)和員工需要準備的資料
老師稅務稽查讓我公司修改更正23年數(shù)據(jù),開票稅率應該開一部分9的,我們是貨代公司,之前開的6,現(xiàn)在問題是23全年增值稅已經完成線上更正了下一步要做企業(yè)所得稅更正,因為我們還沒改賬也還沒重開發(fā)票,后續(xù)是要重新開票的,我們企業(yè)所得稅可以在匯算清繳里改嗎?能的話需要怎么填表
好的,老師解釋的好清楚呀,謝謝老師 那科目是這樣記錄嗎? 借:管理費用-房租(藥店房租) 貸:其他應付款
嗯 這樣做就可以了