學(xué)員朋友您好,縣里面一般會(huì)給你們開(kāi)具財(cái)政監(jiān)制的收款收據(jù)
老師,我們公司承辦舉行論壇,有公司要贊助,付我們贊助費(fèi),要求我們辦論壇時(shí)需要在會(huì)議資料袋中投放對(duì)方一頁(yè)A4紙張的宣傳彩頁(yè),請(qǐng)問(wèn)下我們可以給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司舉辦活動(dòng)去拉的贊助商給的錢怎么做賬,對(duì)方要我們開(kāi)票,開(kāi)票項(xiàng)目用什么
老師 我們是商會(huì) 開(kāi)展活動(dòng)有個(gè)人贊助3000 這個(gè)怎么給他開(kāi)票呢 目前我們只能開(kāi)會(huì)費(fèi)發(fā)票
老師我們贊助費(fèi),開(kāi)的是運(yùn)動(dòng)鞋的發(fā)票怎么做賬?
老師,我們公司給縣里舉辦運(yùn)動(dòng)會(huì)出的贊助費(fèi)怎么開(kāi)發(fā)票
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
不是財(cái)政收的,是一個(gè)文體協(xié)會(huì)
同學(xué)您好,這是一樣的,都會(huì)開(kāi)收據(jù)給