同學你好,在紅字發(fā)票里面填開紅字信息確認單
購買方抵扣了的電子發(fā)票,紅字信息表銷售方還是購買方申請,負數(shù)發(fā)票哪方開?
數(shù)電票紅字信息采集表電子稅務局怎么操作,我們是購買方,已抵扣數(shù)電票
稅務uk開出來的紅字信息表已上傳,對方在電子稅務局差不到,對方是數(shù)電票,
我是購買方收到的數(shù)電票進項發(fā)票已經抵扣現(xiàn)在要退回部分貨物 要給銷售方開具紅字信息確認表 要怎么在新版的電子稅務局操作 具體流程麻煩說一下 謝謝老師
老師,數(shù)電發(fā)票,對方開給我們的,我們已經抵扣了,要給對方開紅字信息表?怎么操作的
低值易耗品申報屬性屬于什么?選項有固定資產,其他非資產
老師科目余額表里,期末余額周轉材料低值易耗品借方有余額,是沒有攤銷嗎
請問老師,公司是生產紙箱的,實際經營地址和注冊地址不在一起可以嗎
我們是傳媒公司 也是主辦方 組織中醫(yī)講課 請一位專家講課 我們收取每人800遠的講課費應該開具什么發(fā)票 發(fā)票內容是什么
一般納稅人收到的出差用的住宿費發(fā)票可以抵扣嗎?謝謝!
老師 個人代開的租車發(fā)票,9.6萬 稅率是多少 多少以下不用繳納增值稅 北京地區(qū)
期間費用明細表填表說明哪里找
老師,竣工決算審計費要放在建工程還是管理費用?
老師,我們是做研學服務的,然后之前學校來研學開的發(fā)票就是研學活動服務費,包括車費,餐費,老師講課和組織活動得費用,但是,現(xiàn)在教育局規(guī)定不能全部開在一起,要單獨開具門票,可以開具門票?
老師你好,現(xiàn)在我們有一個建筑公司要賣掉,現(xiàn)在涉及到未分配利潤那里有40來萬的余額,存貨那里有31萬沒有結轉成本,今年公司0收入,我想把這個財報調平沒有利潤了再股權轉讓,怎樣調比較合適?我想了三個方案,但是不曉得哪種合理無風險些,請老師幫我看看 1、存貨31萬結轉到20或者21年,調整20年或21年利潤,只改財報,其余報表不動 2、存貨結轉到24年12月,改24年4季度的財報,第四季度企業(yè)所得稅預交表,還有24年匯算清繳的表 3、直接結轉到今年2季度,但是考慮到今年沒有收入,不知道結轉成本有沒有風險 老師那種最合理呀?或者我想的都不合理呢
還是遇到問題
具體是什么問題呢