對(duì)的,是的,需按月修改。

10月份去大廳修改了增值稅納稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)修改的是增加了二千二百元的收入,現(xiàn)在查看三月份以后的納稅申報(bào)表,為什么這2200元沒(méi)有在本年累計(jì)數(shù)里面?
你好老師,我四月份收到的留底退稅28478元,現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了,三月份的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額8256.88需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒(méi)辦法改,現(xiàn)在我需要先修改哪個(gè)月的申報(bào)表,具體修改順序麻煩老師給講解一下
老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒(méi)有計(jì)提,3月份修改利潤(rùn)表了,在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎?還是先不更改以前的,只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表,以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正?
老師,您好,稅務(wù)打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,修增值稅報(bào)表是在每年12月份的增值稅申報(bào)表中修改的,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整到2022年中,修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,我公司去年把公司車輛賣了,當(dāng)時(shí)未開票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓送去年5月修改報(bào)表,把當(dāng)時(shí)賣車款,做無(wú)票收入,我去年5月當(dāng)時(shí)有留底稅額,在修改到7月留底稅額沒(méi)有了,從去年8月補(bǔ)繳滯納金,那8月之后的報(bào)表不用更正申報(bào)了吧?
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我???是對(duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒(méi)有在國(guó)家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉(cāng)對(duì)庫(kù)存存貨對(duì)不上該怎么辦呢?

