你好,必須是先預(yù)交稅款?然后回總公司開票申報(bào)抵扣

老師,在外地施工,開發(fā)票預(yù)繳,國家電子稅務(wù)局里面是填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還是跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)?還是兩個(gè)都要填?
老師異地預(yù)交稅款,預(yù)交開票金額已經(jīng)跟合同金額相等了,但是最后總結(jié)算金額多,直接申請跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表去異稅務(wù)局預(yù)交可以嗎?
老師,電子稅務(wù)局里面跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)服務(wù)里面有 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),請問這兩項(xiàng)都需要做是嗎?我們還沒有產(chǎn)生預(yù)繳的稅金呢,請問這兩項(xiàng)都是必須要在預(yù)繳稅款之前完成的是嗎?還是說跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),這個(gè)不能提前做,只能在報(bào)稅當(dāng)天做呢
老師,開了跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,是先預(yù)繳稅款后,開發(fā)票,還是只要有涉稅事項(xiàng)報(bào)告就可以開票了,這個(gè)步驟有沒有前后順序
老師,電子稅務(wù)局提交了跨區(qū)域渉稅事項(xiàng)報(bào)告表后就得預(yù)繳稅款嗎?還是說等開票以后預(yù)繳
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)


流程是:在電子稅務(wù)局提交跨區(qū)域渉稅事項(xiàng)報(bào)告表,等審核通過,然后在跨區(qū)域綜合辦理套餐里出現(xiàn)預(yù)交表,預(yù)交稅款,再開票?
是的,你說的是正確的
預(yù)交稅款按哪個(gè)金額計(jì)算預(yù)交?
按照合同金額預(yù)交的這個(gè)是
一般按%幾預(yù)交?后期在同一項(xiàng)目陸續(xù)開票后申報(bào)的時(shí)候扣減開票部分相應(yīng)的稅款?
增值稅(不含稅銷售額*3%),城市建設(shè)維護(hù)稅(增值稅*7%),教育費(fèi)附加(增值稅*3%),地方教育附加(增值稅*2%)。
企業(yè)所得稅按多少預(yù)交
“外地施工企業(yè)所得稅預(yù)繳稅率 是只設(shè)跨地區(qū)項(xiàng)目部的建筑企業(yè)需要預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,不是2%.