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進(jìn)項發(fā)票抵扣了怎么做會計分錄?

2023-09-18 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-18 10:51

意思是收到發(fā)票時沒做賬還是?

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快賬用戶9756 追問 2023-09-18 10:53

收到發(fā)票做的是借:生產(chǎn)成本-材料費,貸:銀行存款,現(xiàn)在是進(jìn)項的稅額抵扣銷項稅額,稅就少了嘛,那抵扣掉這一部分是怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-18 10:56

借:生產(chǎn)成本-材料費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項

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意思是收到發(fā)票時沒做賬還是?
2023-09-18
當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2021-02-02
您好, 沒認(rèn)證的做待認(rèn)證,認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證
2024-05-29
您好,沒有入賬就不要認(rèn)證嘛,這樣增值稅申報表和賬套的要核對不了 抵了就要入賬 ,把稅金入了 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 下月來發(fā)票把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 (負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款 (負(fù)) 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
2023-10-28
第一種進(jìn)項稅額大于銷項稅額不用做賬 第二種,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸應(yīng)交稅費未交增值稅200
2023-12-27
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