在簽訂合同時,如果產(chǎn)品是按套來計算,那么在開具發(fā)票時,可以按照合同整體開票,不開明細(xì)。 關(guān)于HS編碼的選擇,你需要根據(jù)產(chǎn)品的具體內(nèi)容來選擇正確的HS編碼。HS編碼是國際貿(mào)易中用于標(biāo)識和分類商品的標(biāo)準(zhǔn)化代碼,由10位數(shù)字和字母組成。你可以查詢相關(guān)的HS編碼目錄或者使用專業(yè)的HS編碼查詢工具來確定正確的一組HS編碼。 總的來說,在簽訂合同和開具發(fā)票時,都要遵循相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,確保合同內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容的一致性、準(zhǔn)確性和完整性。同時,HS編碼的選擇也要根據(jù)產(chǎn)品的實際情況來定,確保準(zhǔn)確無誤。如果合同是按照整體簽的,一臺套整體報價的,可以按照合同整體開票,不開明細(xì)。 在選擇HS編碼時,出口工廠可以根據(jù)產(chǎn)品的具體組成以及海關(guān)的歸類規(guī)則來選擇。如果合同中規(guī)定的產(chǎn)品是按照一套來計價,那么在選擇HS編碼時,可以根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,選擇包含所有組成部件的HS編碼
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師你好,A公司和B公司是同一個法人的生產(chǎn)企業(yè),A公司在建期間還沒有安裝設(shè)備,B公司賬戶凍結(jié),B公司訂單都有A公司簽訂,但有B公司代加工,所有款項都有A公司結(jié)算并給A公司開具發(fā)票。后期AB公司想合并,那A公司的賬務(wù)怎么處理,需要B公司開具加工費(fèi)發(fā)票嗎?賬務(wù)處理時A公司的費(fèi)用可以抵嗎?
老師,我有個問題想問,我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費(fèi)用確實沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù);經(jīng)營電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動防護(hù)用品、護(hù)理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)。 現(xiàn)在有個產(chǎn)品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設(shè)計費(fèi),開模費(fèi)和電子標(biāo)簽。我們到時候也會收到這3項進(jìn)項發(fā)票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設(shè)計費(fèi),開模費(fèi)和電子產(chǎn)品3個類別嗎?
老師,我想咨詢一下出口工廠簽訂合同時產(chǎn)品是按套算的,那開具發(fā)票的時候也可以安套開具嗎?那HS編碼要怎么選擇呢?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報
老師這個過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
那這樣會影響退稅嗎
只要一致就不影響