您好,期限的話就是一年一次,1月1日到12月31,

您好 老師 請問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時買進一臺二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進項抵扣) 期間計提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時是否要通過固定資產(chǎn)清理進行會計處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報表進行申報 應(yīng)該填寫那個欄次里嗎??稅率應(yīng)該是多少呢?
老師們!您好!請問一下小規(guī)模納稅人按季度零申報的沒有正常經(jīng)營的企業(yè),印花稅稅要零申報嗎? 如果申報的話納稅期限以及稅款所屬期起/止怎么填寫
老師,我電子稅務(wù)提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,可憑技術(shù)維護服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作
老師您好,請問車船稅稅源采集中,填寫車輛稅源明細信息時,申報期限、繳款期限、納稅期限如何填寫?蟹蟹
您好,老師,請問車船稅申報的時候,保險日期是2023.10-2024.9,但是電子稅務(wù)申報所屬期的時候,只能填寫所屬期2023.01-2023.12,請問老師這個是如何處理的,謝謝。
高新企業(yè)對財務(wù)軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認融資費用,那么第二年咱們做這個未確認融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細寫一下范例
老師,請問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個人的保險,錢是從公戶里扣的,實際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機票購買方是單位,備注只是保單號能報賬嗎?